同学你好 1; 借,主营业务成本320 借,主营业务成本100 贷,库存商品320 贷,库存商品100 2; 借,其他业务成本1200 贷,原材料1200 3; 借,税金及附加68000*10% 贷,应交税费一应交城建税68000*7% 贷,应交税费一应交教育附加68000*3%

假设按本月应交增值税68000元的7%和3%,分别计算应交的城市维护建设税和教育费附加(会计分录。)结转本月销售九零三财料一百千克的成本一千二百
7收到光明工厂前欠的GM产品,货款67800元存入银行8向永盛工厂销售802号材料100千克,单位售价50元,增值税额650元,款项暂未收到9收到永盛工厂偿还的802号材料货款5650存入银行10结转本月销售GM产品400件的生产成本。72000元,GM产品300件的生产成本45000元11结转本月销售801材料500千克的成本25,000元,802材料100千克的成本2000元12假设按本月应交增值税22100元的7%和3%计算本月应缴纳的城市维护建设税1547元和教育费附加663元分录和摘要谢谢
通用税率13%1结转本月产品销售成本,其中GP产品单位生产成本320元Jk100元2结转本月销售903材料,100千克的成本1200元3假设按本月应交增值税68000元的7%和3%分别计算应交的城市维护建设税和教育费附加写分录带金额和摘要。
业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。业务38.12月31日,结转销售A材料的成本18000元
业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。写会计分录
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
公司的项目账做辅助账怎么做
老师,电子税务局系统为啥申报总显示比对不符,我看别的会计也反映都是这种情况,请问咋回事啊?
2月份交了1月份开的专票增值税那一月份的帐要计提增值税及附加税吗