同学你好 1; 借,主营业务成本320 借,主营业务成本100 贷,库存商品320 贷,库存商品100 2; 借,其他业务成本1200 贷,原材料1200 3; 借,税金及附加68000*10% 贷,应交税费一应交城建税68000*7% 贷,应交税费一应交教育附加68000*3%
假设按本月应交增值税68000元的7%和3%,分别计算应交的城市维护建设税和教育费附加(会计分录。)结转本月销售九零三财料一百千克的成本一千二百
7收到光明工厂前欠的GM产品,货款67800元存入银行8向永盛工厂销售802号材料100千克,单位售价50元,增值税额650元,款项暂未收到9收到永盛工厂偿还的802号材料货款5650存入银行10结转本月销售GM产品400件的生产成本。72000元,GM产品300件的生产成本45000元11结转本月销售801材料500千克的成本25,000元,802材料100千克的成本2000元12假设按本月应交增值税22100元的7%和3%计算本月应缴纳的城市维护建设税1547元和教育费附加663元分录和摘要谢谢
通用税率13%1结转本月产品销售成本,其中GP产品单位生产成本320元Jk100元2结转本月销售903材料,100千克的成本1200元3假设按本月应交增值税68000元的7%和3%分别计算应交的城市维护建设税和教育费附加写分录带金额和摘要。
业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。业务38.12月31日,结转销售A材料的成本18000元
业务36.12月31日,按应纳税额的7%计算应交城市维护建设税39000元,按3%计算应交教育费附加1800元。业务37.12月31日,结转已售产品的生产成本,甲产品900000元,乙产品600000元。写会计分录
东莞公司购买厂房,已经交房了,需要交什么税。
老师,我练习报账3月份的,财务报表(季度)填写错了,怎么更改不了呢
24 年成立的公司,22 年的行程,员工在 25年用公司抬头开了发票,税务系统那边有开票信息记录但还没入账,能否用公司账户报销呢?
你好老师,我们公司今年没赚到钱,做完账利润是-141250,这样的话年报应该怎么填呢? 另外在24年12月之前是个体,12月多才转的公司?麻烦老师给指导一下。
购买了 进口油900元 原先生产用 用了一次说不着了 发票到了 入哪里
每个月房租是1700,租了5个月,广东省的商品房,这个需要承担什么税费呢?大概要缴多少税?
24年下半年借了几个配件给别的公司,他们给我们弄坏了,就照价赔偿金额,但是对方公司又叫开租赁发票,今年大概6月份才付钱吧,这种怎么入账呢?
老师,我想问一下,商贸企业2023年的发票当时没入账,现在可以入账吗?怎么做账务处理
请问发票额度调整怎么调
我是中间商,买了上游的货 ,下游说我货不好,我找到上游,请问红字发票 是我开给上游,还是上游开我呢?