7收到光明工厂前欠的GM产品,货款67800元存入银行 收到前欠货款入账 借:银行存款 67800 贷:应收账款 67800 8向永盛工厂销售802号材料100千克,单位售价50元,增值税额650元,款项暂未收到 出售商品 款项尚未收到 借:应收账款5650 贷:主营业务收入5000 贷:应交税费-应交增值税-销项税额 650 9收到永盛工厂偿还的802号材料货款5650存入银行 收到前欠款项入账 借:银行存款 5650 贷:应收账款 5650 10结转本月销售GM产品400件的生产成本。72000元,GM产品300件的生产成本45000元 结转本月销售成本 借:主营业务成本72000%2B45000=117000 贷:库存商品 117000 11结转本月销售801材料500千克的成本25,000元,802材料100千克的成本2000元 结转材料销售成本 借:其他业务成本27000 贷:原材料25000%2B2000=27000 12假设按本月应交增值税22100元的7%和3%计算本月应缴纳的城市维护建设税1547元和教育费附加663元 计提城建税 附加税 借:税金及附加-城建税1547 借:税金及附加-教育费附加663 贷:应交税费-城建税1547 贷:应交税费-教育费附加 663
资料:红旗工厂为增值税- -般纳税人,适用税率为13%。该厂2019年7 月发生下列经济业务: 1.3日,向五环工厂销售GM产品100件,单位售价400元,增值税税额5200元。款项已存人银行。 2. 5日,用银行存款支付产品广告费1500元(含税,取得增值税普通发票)。 3.8日.向光明工厂销售GN产品200件,单位售价300元,增值税税额7800元。款项暂未收到。 4. 10日,向东风工厂销售801#材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元。 款项已存人银行。 5.15日,用银行存款支付产品销售发生的运输费3000元(含税取得增值税普通发票)。 6 20日,向长虹工厂销售GM产品300件,单位售价400元,增值税税额15600元:CN产 品100件,单位售价300元,增值税税额3900元。款项已存人银行。 7. 21日,收到光明工厂前欠的GN产品货款67800元,存入银行。 8. 25日,向永胜工厂销售802#材料100千克,单位售价50元,增值税税额650元。款项暂未收到。 9.30日,收到永胜工厂偿还的802#材料货款565
2用银行存款支付产品,广告费1500含税,取得增值税普通发票3向光明工厂销售支援产品200件,单价售价300元,增值税税额7800元,款项暂未收到4向东风工厂销售801材料500千克,单位售价80元,增值税税额5200元,款项已存入银行5用银行存款支付产品销售发生的运输费300元含税,取得增值税普通发票6向长虹工厂销售GM产品300件,单价售价400元,增值税税额15600元,GM产品100件,单位售价300元,增值税税额3900,款项已存入银行写分录和摘要谢谢
7收到光明工厂前欠的GM产品,货款67800元存入银行8向永盛工厂销售802号材料100千克,单位售价50元,增值税额650元,款项暂未收到9收到永盛工厂偿还的802号材料货款5650存入银行10结转本月销售GM产品400件的生产成本。72000元,GM产品300件的生产成本45000元11结转本月销售801材料500千克的成本25,000元,802材料100千克的成本2000元12假设按本月应交增值税22100元的7%和3%计算本月应缴纳的城市维护建设税1547元和教育费附加663元分录和摘要谢谢
通用税率13%1结转本月产品销售成本,其中GP产品单位生产成本320元Jk100元2结转本月销售903材料,100千克的成本1200元3假设按本月应交增值税68000元的7%和3%分别计算应交的城市维护建设税和教育费附加写分录带金额和摘要。
资料:欣欣工厂201x年7月份发生下列部分经济业务。1、向甲公司出售A产品1000件,每件售价120元,增值税税率13%。货款已收到,存入银行。2、向乙工厂出售B产品600件,每件售价300元,增值税税率13%。货款尚未收到。3、结转已售A、B两种产品的制造成本(A产品每件90元,B产品每件230元)。4、以银行存款支付销售产品的广告费3000元。5、结算本月销售机构职工工资2000元。6、向丙工厂出售甲材料200千克,每千克售价24元,增值税税率13%,货款已收,存入银行。7、结转已售甲材料的实际成本。(每千克20元)。编制上述销售业务会计分录
老师,请问公司下午茶,可以直接走管理费用-福利费
给别人发薪申报,会不会影响别人领失业保险或其他?
老师,小规模注销电子税务局里面4-6月的季报财务报表是报做了退股的?还是没有退股时的呢?
我想问一下,企业年度所得税汇算清缴中有一个弥补亏损的,如果24年我交了10万企业所得税,我23年亏损了100万是可以弥补24年的正数的所得额的吧,那弥补之后,我24年交了10万所得税还能退吗?
老师,每个月勾选多少进项怎么计算
老师您好,外贸企业去年有2单已做退税勾选,还没申报,最晚要在今年几月份可以申报。
老师:我公司有一辆车是固定资产,每月计提折旧,是不是要在增值税纳税申报表里填写附表三
老师,请问一下财务清算出来2023年有笔现金弄错了,有几百元,我还可以找业务员吗承担这笔钱吗,还是这个由财务来承担
老师,收到的发票不合适可以不录入账吗?还有些员工开了发票没有拿回,这些不入账可以吗?
香港企业也有贷款卡或中征码吗?