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MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
三日向本市YM公司进货,取得如下凭证,(1)以增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存单一份,附件税款共22600元(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
MX公司为增值税一般纳税人,是用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联合抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100。
三日行向本市ym公司进去,取得如下凭证1增值税专用发票的发票联和抵扣联,一名牌儿电磁炉100台,单价200元,价款为2万元,增值税税额为2600元2支票存根一份付款税款共22600元3仓库转来的验收单注明应收一名牌儿,电磁炉100台,实收100台问摘要和分录是什么
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