你好,是需要做这个业务的分录吗?

MX公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证1.(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。根据资料编制会计分录
MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
MN公司为增值税一般纳税人,适用增值税税率为13%,该公司6月发生如下经济业务:1.3日,向本市YM公司进货,取得如下凭证:(1)增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明:益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存根一份,付价税款共22600元。(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。2.8日,到银行办理银行汇票一张,收到银行签发的“银行汇票"及“业务委托书(回单)",注明:收款人HD公司,汇票金额40000元。3.12日,业务员持汇票到HD公司购进海达牌电话手表100台后,交回如下单据:(1)增值税专用发票的发票联及抵扣联,注明:海达牌电话手表100台,单价320元,价款为32000元,增值税税额为4160元。(2)运费增值税普通发票注明运输费用2000元,增值税税额180元,已盖“现金付讫”章。4.14日,收到银行转来银行汇票多余款收账通知,银行汇票多余额1660元,已转账。5.16日,收到如下凭证,经审核无误,同意承付:(1)银行转来的SH公司托收凭证,托收金额巧8200元。(2)增值税专用发票的发票联和
三日向本市YM公司进货,取得如下凭证,(1)以增值税专用发票的发票联和抵扣联,注明益明牌电磁炉100台,单价200元,价款为20000元,增值税税额为2600元。(2)支票存单一份,附件税款共22600元(3)仓库转来的验收单,注明:应收益明牌电磁炉100台,实收100台。
老师,个体工商户3季度核定征收(4季度已转查账),餐饮行业,3季度销售额达到30万以上,应该交增值税及附加税,经营所得怎么计算?
惠宜选线上超市,在三个平台上销售货物,每个平台注册名称不一样,但收款人都是同一个人,该人员注册了一个小规模公司,这种情况下,可以把三个平台的收入费用都归集到小规模公司记账报税吗
我们公司支出了400块钱停车费,其中有200块钱是要员工承担的,我们在发放工资的时候再扣回那200块钱,然后对于员工来说,那200块钱是可以在个人所得税前扣除的吗?
老师,个人代开的原材料发票属于经营所得吗?公司需要代扣代缴个税吗
老师,你好!个体户对公账户能转给他除法人外的个人吗
去年入账:借 主营业务成本,贷 现金,,没有走暂估路线。现在来了发票。我应该具体怎么处理。首先怎样,然后怎样。
老师,会计继续教育,我登录全国会计人员统一管理服务平台,怎么登录我的信息根据当前信息查不到注册信息,怎么回事
汇算清缴时固定资产当年有清理。填写固定资产原值时是不是减除清理的固定资产原值
一般纳税人提供多种业务,有销售货物、对外提供服务,这二者的增值税税率不同,这样核算时需要分开核算吗?销售货物时收到的进项税发票能用于对外提供服务这个项目开具的专用发票抵扣吗?
固定资产数据被我删减了,现在没有固定资产需要计提,但是结不了账,提示要做折旧
是的老师
是的老师
是的老师
是的老师
是的老师
是的老师
是的老师
是的老师
是的老师
是的老师
你好 1,借:在途物资 ,应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:应付账款 2,借:应付账款,贷:银行存款 3,借:库存商品,贷:在途物资