同学你好 对的 但是还得用之前的科目余额表建账
老师好,我们是服装厂,公司在本年2月份注册并且已经生产经营,7月份老板把厂子三年不收费转租给别人经营,我在7月份接手会计工作,因为老板说这是一个全新的公司,所以设立了一个新账套,现在8月末了,原来的会计突然交来了前5个月的账务,现在我改怎么办?怎样才能把实现有效衔接
背景:我们公司是18年成立的,是建筑行业公司。但是之前没什么工程,所以之前我们没有财务,没有会计软件,一般报税什么托外面公司做的。今年开始接到比较大的项目后,10月份老板决定自己要有一个会计,老板比较信任我的人品,所以把我提上去了。但是我从未实际操作过。 第一步:购买会计软件,是建一个新账套吗?与之前外面托付做账的账套有关系哇?(因为不是全新的公司,之前的东西要怎么处理)
老师你好,想问下您 ,就是我们在今年5月份的时候,我们给厂家付了一笔滞纳金1万,当时那个财务软件做不了凭证,只能以费用的方式处理,就做了费用支出,,但是现在我们要给厂家付款,厂家又用这笔滞纳金低了货款,本应该付款19万,现在用滞纳金低了1万,就再支付18万,像这种的话应该怎么处理呢 之前是旧软件,在7月份的时候换的新软件,现在账上有应付这家供应商19万
老师你好,11月份购买财务软件,借:其他应收—梁5000,贷:银行存款5000。借:管理费用一办公费5000,贷:其他应收款—梁5000。这样做对吗? 后来我觉得不好用又换了另外一个财务软件,价格是3992元,退回1008元,他们是开了3992元的发票给我,这个月我要怎么做账才平。谢谢
早上好,我们养老院被别的养老院收购了,之前的账套不能用了,我们新老板又买了一个财务软件,我们从二月份发生经济业务,现在是从二月份建账吗
老师,报销单上单据和附件一共多少页?报销单本身这张也算上一页吗?还是说不用算?比如,有一张货单和一张回执单,就是2页?还是说要加上报销单本身,就是3页?
这个题目题干为什么要强调一下“当月的借款本金月初借入,月末归还”
公司给个人以工资的形式发放工资,如果这个人不让公司代扣代缴税,那他也不自己到税务局上缴个税,公司后期会被税务局追缴个税吗?如何处理比较好
你好老师,我公司的一个科研项目,科技局拨款15万元,专款专用,支付时借专项应付款,贷银行存款,最后专项应付款冲减完了。剩余的支付款就是我公司自筹,自筹这一块儿的分录怎么?
您好老师,我发现去年的企业所得税申报时当时简易申报公司人数自动升成的都没改,跟个税人数对不上这个影响大不,会不会被税务局查呢
应收账款平均余额咋个算的???
老师 这道题是站在投资方还是被投资方说的啊?题目也没有给
老师,出售长投时的应收股利怎么处置?怎么做账?
收到广告位租赁首期款,暂时不确认收入,该怎么做账?
收到经营租赁首期款怎么做账?
之前的科目余额用不了吧,这算是俩个公司。必须要用吗?我现在都不清楚上个公司的最后余额是多少
同学你好 对的 必须要用 要接着之前的余额来建账的 因为要和税局的数据一致
这怎么建账,我做内账。之前都是零申报,没做外账。并且做内账也挂的是老板的另外公司。之前的老板把营业执照都拿走了,财务软件也不让用,
现在直接填写记账凭证不可以吗?没有起初余额
对的 这个不可以的
必须要之前的期末余额吗
对的 这个必须要用的
期初填零可以吗
同学你好 这个不可以的 要按照之前的来
我问了,可以。之前的公司是分开的,必须要填零
你们重新注册的公司吗
不是重新注册公司,现在这个郸城县养老院法人还是之前那个老板,之前做的账是挂在另外一个公司,相当于这个郸城养老院没做过账,现在接手的这位要和之前的账分开。是做现在这个虎岗养老院的账。
是 这样的话就可以自己新建账