你好,支持招待费,进项税额是不可以抵扣的 税法规定

业务招待费取得的增值税专用发票发票为什么不抵扣?
招待客户取得的增值税专用发票,业务招待费不能抵扣增值税,这个专票还认证吗?
支持招待费的增值税额(已取得增值税专用发票),可以列支进项税抵扣吗?为什么?
你好老师, 已办理汇总纳税的分支机构,取得增值税专用发票,总公司可以做进项抵扣吗?取得增值税普通发票,总公司可以做税前扣除吗?购买税控盘和一年的服务费取得增值税电子普通发票,总公司可以全额抵扣进项税吗?
请教老师:公司购买酒水用于招待客户,取得了增值税专用发票,请问进项税额可以抵扣吗?
请问,生产企业申报完出口退税,税务局也审批完,汇总表有免抵额后,账务处理为:借:应交税费-出口抵减内销应纳税额 贷:应交税费-出口退税,然后还需要怎么处理,年末结转税金这俩科目账户冲平,那从哪能体现免抵税额抵减了内销的进项税呢,增值税主表上需要做在哪吗,报表里又怎么能看出来呢
老师,应收账款余额在贷方怎么清理,多年一直挂在上面
老师,像这样的专票金额开错了,做调整分录,调过来,那对方抵税,也抵错了咋办?
老师,这是小规模纳税人第二季度所得税的申报表,框红的营业收入本年累计指的是25年1-6月的数字?
老板开进来不少票让入账,找别人开的也有,都拿来公司报了,需要附付款截图吗,有必要吗
老师,现在小规模纳税人的增值税税收政策是怎样的?小规模纳税人按多少个点来交增值税?
老师,小规模纳税人销售商品,采购的分录怎么做?主要是增值税这一块我不知道怎么弄
老师,我公司是小规模纳税人,我公司25年的账是代理记账公司做的,做的比较乱,我不打算用代理记账做的账,我打算自己从头做,但是在12月底前出不来数据,所以现在我把收入弄对,保证增值税是对的,其他的数据就先代理记账会计按她的数据申报第四季度的税费,我可以在企业所得税汇算清缴时把正确的数据填进去,这样的话,我自己做的25年的报表跟企业所得税汇算清缴的数据是一致的,但是我的报表和25年代理记账做的申报税费填的的每个季度的报表不一样,这样没关系吧?
怎么区分纯劳务分包 和工程服务
一人有限公司是自然人独资公司吗
为什么啊?
你好,这个就是规定,需要去 记忆
对工资发放表核算时,借方应付职工薪酬核算应发工资额还是实发工资额?
你好,对工资发放表核算时,借方应付职工薪酬,核算的是实发工资金额
工资表中的扣水电费,扣社保丶扣住房公积金分别怎样进行账务处理?
你好 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
分别怎么进行噢!
你好,都是这样处理啊 工资表中的扣水电费,扣社保丶扣住房公积金 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款
那扣水电费写在贷方还是借方呢?
你好,工资表中的扣水电费,扣社保丶扣住房公积金 借:应付职工薪酬,贷:其他应收款 (是针对这个回复有什么疑问吗)