您好 转账备注支付滞纳金

老师,你好,我是房地产中介公司财务,别的中介公司卖了我们公司代理的楼盘,佣金是打给我们公司,然后他们开票过来,再付给他们,这个在转账的时候应该备注什么款项呢?
老师,我想请教一个问题,我们单位有一个一万多两万的工程,然后前期我们后勤主任借5000元备用金先付了预付款,然后工程结束后我们是转了全款给商家,请问现在我们应该怎么处理
老师,请问下我们在一个贷款公司产生了5000元滞纳金,然后公账转过去,我们应该备注什么呢
老师,请问下我们在一个贷款公司产生了5000元滞纳金,然后公账转过去,我们应该备注什么呢
老师你好,我想问一下,我们是总分公司,然后分公司转了一笔款到总公司应该备注什么
老师,请问现在动车票和客车票这些都是有电子车票了吗?请问没有开具电子发票,只凭电子车票可以报销入账吗?只凭车票,是不是只能进项税额扣除,但是没法企业所得税税前扣除?
有个客户跟我们咨询,主营业务是一次性手套,入驻抖音平台卖产品,然后抖音平台有给一部分补贴,然后平台让开票给平台,那开票项目是技术服务费呢?还是销售手套呢?
外账说,我们贸易开票,可以倒挤成本啥的开票,有人说说是怎么倒推吗?他说那个单价也是可以倒推的呀,你都知道怎么倒推它的成本,成本就是他开出去的,他就是那个的总金额嘛,对不对,80%多嘛,对不对,那你也是按照这样子再去把它推它的单价就好了。就是说它它这个品名如果有很多个规格的话,那你就去找一个对应的啊,随便挑一个,然后再按这个税负去推就好了呀,你先把那个数给定下来嘛。
建筑公司异地施工,在施工所在地申报了预交增值税申报表,但是账户没有钱,一直没有交税,怎么做分录
小规模季度不超30万,例如第一个月全部开普票10300 借应收10300 贷主营业务收入10000 贷应交税费应交增值税300。 请问这300减免税费分录是3月底做,还是在1月就做?
老师,请问公司给员工报销体检费用,发票是员工抬头,企业所得税可以税前扣除吗
10月份为员工办理了社保转入,但是员工没做几天人就走了,但是没有及时转出,导致11月份社保账单生成,现在把钱交上去了,可不可以把钱退回来?
工程公司分包方本来是包工包料 结果材料发票从公司支付了 这种是不只能开劳务费了 因为他们没有材料发票 他们的成本构成就不符合工程服务的要求
小规模申报时销售服务和劳务分开填写各20万,合计40万可以享受免增值税吗?
公司给法人的往来款能做成工资吗
备注往来可以吗
这是不开票的喔
这个不是往来款啊 应该按照款项实质备注 往来对方还退给您?
不会退,那备注服务费呢
备注滞纳金是比较合理的因为到时候查账也可以说明 自己单位支付了滞纳金了
或者备注往来,做账做滞纳金可以吗
如果对方将来不找您麻烦 不问您再要滞纳金 也可以 个人认为 注明对应的实际用途 可以减少纠纷