你好,可以的,需要对方开发票。

#提问#我公司发出材料让其他公司帮我们代加工,但是代加工途中对方把我们的材料报废了,然后对方和我们对账的时候还是按照没有扣除报废这个材料应该赔偿给我们的金额开具的发票,但是我们付款的话又要扣除这个对方造成的损失付款给对方,这样就会导致收到发票和付款金额之间有个差额,那这个差额怎么做账?他们多开票部分需要进项税转出吗
老师,你好,我们公司开通了一个微信商户结算账号,用公司名和对公账号注册的,现在每日都有流水收入,然后呢,每月又要给制定的商户返现,剩余的金额才提现到我们公司账户上,请问我要按未开票收入上增值税吗?应该按提现到公户的金额缴税还是微信里的收入金额纳税呢
你好老师,我们公司购买了一辆汽车,今天用现金缴纳了一万,汽车总金额是35万,等提车后在缴纳首付15万,后期我们公司分期。这个账我们怎么走,对方给我们开发票是按照全款给我们开发票吗?不过那个一万是现金缴纳的,不是公户出去的,
老师请教个问题,我们现在需要做个取水证办理的水评价文件,然后合同签完了。对方全款发票已经开号了15.万,我现在已经做好首付款1万的支出单,但是估计下个月才会付款这1万首款,那我压到下个月再做账呢,还是现在就应该做呢 借:长期待摊费用-开办费-水评价文件 贷:应付账款-***公司 这样对吗?
老师好,我们公司应该在15号付款,由于15号周六导致17号付出去了,现在对方要加收美金滞纳金,请问滞纳金我是直接公户转吗,那对方还要给我们开票吗。我要怎么做账呢