你好; 计入广告宣传服务的;这个要计入的 ;

老师直播坑位费和佣金开的发票有些是推广费有些是服务费,如果是推广费就做推广费,如果是服务费就做服务费是吗?那这样的话是不是开推广费的所得税汇算清缴的时候按照广宣费限额去扣除,开的服务费就全额扣除呢
老师,我想请问下,我们公司直播的坑位费到底做不做广宣费呢,上次问,有些老师说要做广宣费,有些老师说不做广宣费,我都分不清到底做不做了,因为广宣费是有限额扣除的,如果可以不做广宣费我不想做广宣费,所以想再问下确定下
老师,我想问下拼多多天猫上花费的推广费,搜索费等,我做账的时候做在了推广费和服务费和广告费等科目,汇算清缴的时候把这些都填到了期间费用表的广告费和业务宣传费那一栏,但是我没有调,我看到截图中这个老师说,做到服务费就可以,那我没调整的就别调了行吗?等后边税务局如果查到了就说明下挂错明细科目了,可以吗
请问一下老师,我们搞了一个活动,其他企业在我们活动上和宣传册上,放他们的广告宣传,我们收取了他们的广告费,我们是开现代服务发票的,没有开广告发票的权限的,我给他们开现代服务费-宣传广告费可以吗,还有这个广告费12月收到的,但是发票对方老板说1月在开,那我这笔12月怎么做账啊
老师,我们是做酒店的,平台帮我做的广告宣传,给我开了一张广告费发票,请问广告费计入哪个会计科目?老师,我们是做酒店的,平台帮我做的广告宣传,给我开了一张广告费发票,请问广告费计入哪个会计科目?老师答复计入销售费用~广告宣传费,那年报时会不会调增吗?没有换发票就是广告费发票,计入哪个会计科目可以避免年报时调整,广告费就400块钱而已,调增太麻烦了
老师,增值税税法2016年以前的房产开发票还是按5%的简易计税吗
有一笔款,然后需要付,但是尾款还没有到,现在分公司那边急需款,有什么合理合法的方法总公司给分公司打款呢?
我们是一家外贸出口公司,有一个订单出现了这样的情况:其中有个4台的交流电机是客户自己采购的,他的供应商没法报关,让我们帮忙按照“货样广告品”来报的,实际我们没有入账,这个我们也不退税,我们只是代为申报出口,税务让我们按未票收入视同内销申报增值税,这个我们的会计分录应该怎么做
老师,新建企业,经营期从啥时候开始算?
制造业成本如何核算,哪位老师有经验
一个人在两家公司发放工资,劳务合同怎么签订?
你好,我们有一笔业务,需要按未开票收入申报增值税。但是这个业务是没有实际发生的,没有进项也没有收到客户回款,想请问这个我们公司的会计分录怎么做
个体工商户,查账征收是不是季度不超过30万不需要缴纳增值税?
我们给移动公司开票,但是回款没回到我们公司,我们以后要计提换账损失,是不是要缴5%的所得税?
公司24年对学校有笔公益性捐赠,用途为团委文体活动基金,项目执行期限2024.8.30-2025.8.29 一年,那24年做企业所得税的时候把捐赠支出调增了,那25年是不是可以税前扣除了
可是您之前说不计入广宣费的啊
你好;之前是考虑你们这个是否会涉及 宣传 方面的 。 后面咨询了下税务方面的人。 说要计入广告宣传费核算 要合理一些 ;所以现在建议你 要计入广告宣传费
好吧,那您也没有回复跟我说下啊,如果我不再问一下都不知道要计入广宣费
你好 ; 这个是2月份的问题了 。 我想回复你 系统都关闭了这个问题了。 所以都联系不了你 。这个抱歉了
没事,我现在还想弄清楚一个问题,就是做汇算清缴的时候,一些费用属于哪一类是看开票的内容来的吗?就比如这个坑位费,我们有些公司就简单开的服务费,有些开的是推广费
这两张都是不同公司开过来的坑位费,我的意思是,如果汇算清缴是看发票的,那我开过来服务费的发票是不是可以简单做服务费就好,推广费才做广宣费,然后汇算清缴的时候也同样,开服务费的不按照广宣费限额扣除(即,全额扣除),开推广费的就按照广宣费限额扣除,可以这样吗
你好1. 要看发票内容以及你实际业务分析判断如科目 。 而汇算是根据你明细科目 来填写的 ; 2. 是的。 就得计入广告宣传费去; 到时 扣除标准来处理
第一张发票就是坑位费啊,我摘要写的坑位费,但是我就简单的做服务费,汇算的时候全额扣除可以吗,然后第二张我的摘要也写的坑位费,但是因为发票开的推广,所以我做的推广费,那摘要写一样,科目根据开票内容做的不一样,有影响吗
你好 1. 按照广告宣传费扣除标准去扣除 2. 都是按广告宣传费去扣除哈 。 按实际业务 如果都是坑位费都要按这个 扣除标准的
好的,谢谢,我知道了
没事的;希望能帮到你