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老师你好我有个问题想请教一下:就是12月份转钱给了个人名义,后期是要补开发票回来的,12月份做帐的时候不可以做成本吗?

2022-01-10 11:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-01-10 11:46

可以的,可以这么做。

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快账用户1276 追问 2022-01-10 11:47

账务怎么做比较好?

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:48

借主营业务成本贷银行 你们单位是服务行业的吗?

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快账用户1276 追问 2022-01-10 11:50

工程类,如果现在这样做,那后期开票回来怎么冲?

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:54

借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。

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快账用户1276 追问 2022-01-10 11:56

到时候开票回来就做这些分录是吗?

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齐红老师 解答 2022-01-10 11:57

对的是的是这么做。

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快账用户1276 追问 2022-01-10 11:59

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-01-10 12:03

不用客气,工作愉快。

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可以的,可以这么做。
2022-01-10
如果发票回来是3月份,然后我入成本可以入在1月份 就是年报的时候,是的发票只要次年5月回来都可以 年底的时候预估成本,然后年初的时候冲红就可以了
2022-03-16
你好,可以这么做的。
2020-12-21
同学你好!这个要做预收账款的哦
2021-01-19
你好,你这种情况现在只能按13%开具处理了。 之前如果没确认收入,那么就现在确认收入了。
2021-01-05
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