您好!是跟计提数一样
老师,刚才您回答了一个学员的问题,就是计提工资和申报工资都是对的只是发工资时,忘了代扣个税这样导致实际发的工资跟申报的数据不一致。您的意思是要更正申报,让申报的数据跟实际发的数据一致,对吧。可是实际发的就是一个错误的数据呀,如果过了申报期,我们也可以在网上税务局更正申报,对吗?
请问2021年1月15号申报个税时是按照12月实际发放数据申报的,也就是11月计提的工资数,依次类推,后面每个月都是这样申报的,截止到本月都是这样申报的,但是12月的申报数据里面有些员工的工资实际没有发放,要本月一起发放,这样有没有问题呢?另外2月申报个税的时候我应该怎么申报呢?如果两个月的工资合并在一起申报的话,个税就多了,应该怎么处理呢?
我想问一下个人所得税扣缴端申报数据必须和每月财务报表里工资的计提数据一样还是实际发放的数据一样,还是可以不一样
老师,我想问下,如果财务报表第四季度申报的数据跟年报的不一样,营业收入是一样的,就是一些税金和费用项目不一样了,导致了利润总额也不一样,这样申报可以的吗?还有,年报的数据会不会自动出来的?我打开的时候看到有数据了,不知道是自动出来的还是别人申报的?
你好,行政工资表每个月都有尾数,我也按行政的工资表申报个税的。但是老板每次都4啥5入的发工资。这样造成我个税申报的数据每次和实发数据不一致。请问我怎么处理好,是直接把尾数进入营业外收支,还是以实发调整工资表呢?
老师,就是外账这边我这边有两家小规模纳税人公司7-9月报的是6-8月的收入,但是6月份的成本我是在6月就结转了的。这个季度我看了一下,我在7-9月应该对应的结转6-8月的成本才对。9月份的发票因为是在10月份开具的,9月收入我在10月份确认收入,那9月成本我在9月份就不能结转了吗?到下个季度报10-12月的时候才能结转9月成本吗?但是我6月成本在6月份已经结转过了,如果9月成本不结转的话,7-9月的成本就太少了,我可以在9月先只结转9月的一部分成本吗?
老师8月份忘了一张进项票,抵扣了,没记,可以在9月补记吗
企业所得税申报表工资那个怎么填
老师季度财务报表怎么编制
老师您好,我们小规模纳税人要申报收入了,我也不知道老板想缴纳多少增值税,那我应该怎么问他?我就问他收入是100万,举个例子。。。。 他想报多少万收入?
老师 上月我记账 借 银行存款10万 贷 财务费用-10万 我这个月想调整,财务费用想减少5万,怎么调账
老师您好小规模纳税人如果一个季度的收入是32万。 那么缴纳增值税的计算 用32万还是用两万?
现在企业所得税申报表,资产损失这里啥意思
请问其他应付款多了几块钱跟发票不相等,外账该怎么做账处理?
你好,利润表营业收入本期金额和本年累计金额怎么填? 例如1~3月开票总额是1万,其中3月开票总额是8000,申报第一季度利润表时本期金额是填1万吗?本年累计金额系统自动生成是吗