价税合计做账 这个是货物的借库存贷银行存款45000

老师你好,公司里面的公账的钱我可以去银行开启那个支票给自己,然后就去银行取现金就可以去支配这个钱,那我就不用还银行这笔钱了吗?
老师你好,我支付给别人45,000元给了我45,000这个普通发票,那这普通发票的话我就不用做分录了吗.我只要做银行的这个支付就可以了吗。
老师,对方去年开了一张金额为25000的普通发票给我们,支付了15000,剩下10000元不用付了,那怎么处理这个发票金额呢?
老师,我们付款了10489元给供应商,他就开了1050发票,这个怎么做分录,开的普票,免税的
老师好,我们是小规模纳税人,2月份有个维修工程支付了4800,收了普通发票。现在老板说费用不需要4800 ,只给4000就行了,对方要求退回那张4800的发票,能这么干嘛?我应该怎么处理呢?
做检验检测的公司,检验检测收入,属于主营业务收入-提供劳务收入吗
老师,请问滴滴平台的财务模式是怎么样的呢?
老师,我这个月销项税额为–9786.59,进项税额812.52,有简易计税应纳税额10600.32,然后留抵税额为销项负数+进项=10599.08。请问我分录应该怎么做
我现在是货物转移了,就记当月主营业务收入。发票和货款一般是次月收到开具。季度内不牵扯。特别是每季度末期这个就跨季度的。我也是如实申报收入了的。然后我的问题是,我次月开票的时候可能会超过一个月10万,季度30万。但是我实际账上冲销重新再按开票收入记账,可能就是没有30万。这个是以开票为准还是账为准
老师,2024年之前的银行存款不想做账了。但是2025年期初余额有5845.14元,这个我怎么做分录
老师,我们老板每个月都做了工资交社保的,可是从来没有发过,我是不是在12月全部发掉比较好?1月不行了吧?要不应付职工薪酬科目年底报表还是很多上面,因为这个科目贷方余额越来越多了,我想清掉
老师,2020年的营收来,有效化解债务好多? 这个“有效化解债务好多?”这里看报表的哪个数据?
对方不给我们开发票。我们应该按照怎样的程序走让对方给我们开
老师,我公司在建厂期间买的设备,需要安装的设备,然后现在卖了一点出去,这个怎么做分录呢
老师我们是小规模建筑公司,主营家装设计装修与施工,现在们需要开木作的销项发票,开票内容都需要写啥?规格型号?单位?数量?1、哪几个是必填的 2、我们是设计公司,开家具的木作发票可以开吧?那开木作,开票大类选啥税收分类
老师你好,我做了支付货款应付账款,某某公司银行存款。
摘要写了支付货款,借方写应付账款一某某公司贷方写银行存款。
你好,借库存商品贷应付账款。
好的老师,那老师你好,再做一笔分录,可不可以说暂估商品回来库存商品应付暂估开个负数,冲掉这个账估可以吗?
我之前有暂估商品,因为没有普通发票回来,现在有一些普通发票是银行支付了,他这些普通发票回来了。
可以的,可以红冲暂估,然后再做发票的。
发票是普通发票,但是它没有税负率的。
你好,它不影响你的税负