借应付账款贷营业外收入1万。
建筑施工公司,去年收到材料发票入账金额11250元,预付10000,剩下1250元今年确定不用付给对方了,我该怎么处理
老师,我们开了发票10000元的工程款发票给对方,但是对方只打了9000,相差的这一千说好不付了,那我要怎么处理这笔账
老师,对方去年开了一张金额为25000的普通发票给我们,支付了15000,剩下10000元不用付了,那怎么处理这个发票金额呢?
老师好,我们公司支付了7万货款给对方公司,然后对方公司开了专用发票金额是75776.96元,多给我们开了5776.96元,这个付款金额和开票金额不一致怎么做分录?
老师 公司给供应商付款10000元,对方给开了10000.18元普通发票 我们是小规模公司 这个0.18怎么处理
请问增值税申报错误了,隔了好几个月怎么办?等税务检查到吗?
报销端午节买粽子 636 元,取得专票税额是 36 元,怎么做账?
老师,请问一个员工在老板的2家公司发工资,一家公司交社保一家没有,现在员工离职了,把赔偿金放在没有交社保的公司名下给员工发放,这样没有问题吧?而且发放的赔偿金不是属于上半年的平均工资的N+1,比平均工资高,有没有问题呢
T+系统做账,上月期末应付账款为0,这个月采购生成了付款单,我按照银行回执单,在付款单里选单分摊保存审核单据自动生凭证,为什么期末余额跑到借方去了,不是应该为0吗?逻辑不知道在哪
老师,就是我们现在是小规模纳税人给客户开发票,是1%的普票,客户要专票,我们是10.1号才是一般纳税人,可以开13%的专票,能这个月开了,下个月,再开专票吗?客户急着这个月赶紧上牌,咋办呢?如果这样子操作,会不会我们的税会变高?
老师,请问公司跟其他不属于公司的业务人员做业务,进销其实是一样的进100元消100元,有货物的进出,请问这属于走账吗?
进项票9%税率的原木票通过委托加工1%普票的加工票,把这两个进账金额能转换成13%的木皮进项票吗
老师请问下,我们公司目前是私企刚成立没多久,前期展馆工程设计费以及设备款支付一部分了也已经收到发票了,部分款项没有全部付清,现在国企要跟我们合资成立一个新公司,国企占20% 我们占80%。 这些已支付的款项怎么转移到合资公司作为投资款呢
学校食堂用盈余购买的固定资产折旧后的净值属于累积盈余吗?
工程施工科目和主营业务成本科目的区别在哪里 分别适用于哪种情况
是指发票怎么处理?双方怎么处理这个多出来的1万
发票要直接退回去,自己留一个复印件来做,然后对方重新给你开这个普通发票,没法开一部分附属。
就是直接把25000发票退回去且留个复印件,对方再开个已付的15000发票过?来吗
是的是的,是这么做的。
分录怎么调整呢
借库存商品 贷银行存款1.5 应付账款1万 借应付帐款贷库存商品2.5 借库存商品贷应付帐款1.5