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我们去年账上做了暂估成本入账 借:主营业务成本 贷:应付账款/暂估 今年收到的发票,我应该怎么冲销以前年度的暂估,怎么做比较准确。

2022-03-17 11:21
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 11:22

借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。

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快账用户8267 追问 2022-03-17 11:29

老师,以前的暂估冲销后该怎么做呀

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齐红老师 解答 2022-03-17 11:30

你好,借应付账款贷,以前年度损益调整这个就是。

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快账用户8267 追问 2022-03-17 11:32

冲销暂估我知道怎么处理。我的意思是冲销之后怎么做?

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齐红老师 解答 2022-03-17 11:33

你好,我上面写的第二个分录,不就是做发票的。

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齐红老师 解答 2022-03-17 11:33

借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。已读 2022-03-17 11:22 第一个是红冲暂估第二个是做发票的。

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快账用户8267 追问 2022-03-17 11:36

好的。谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-03-17 11:38

不要客气,工作愉快。

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借应付账款贷以前年度损益调整, 借以前年度损益调整贷应付账款。
2022-03-17
首先冲销之前的,借其他应付账款 贷以前年度损益调整 确认发票的,借以前年度损益调整 贷其他应付
2022-05-10
您好,这个是先红冲的这个
2023-03-26
借应付账款 贷以前年度损益调整,  借以前年度损益调整 贷应付账款。
2023-03-26
这个差额多少,这个可以只需要按差额冲掉就可以,借应付账款供应商,贷应付账款暂估款 负数,就可以
2020-10-27
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