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2021年10月份有一笔业务,在12月份的时候我们开了普票110万,2022年税局稽查的时候发现我们这笔业务的纳税所属期是2021.10月的并发现我们的业务是100万不是110万。叫更正申报2021.10月的纳税申报表,在2021.10我们就把110填到纳税申报表未开票收入,在2021.12月的纳税申报表(开票当月)在已开普票栏110,未开票栏110,在2022.3月开红字发票110万;在开一份正确的100万,像这种跨年的红字发票账务上要怎么处理呢?

2022-03-17 11:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-03-17 12:17

同学你好 直接原分录负数红冲

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快账用户4516 追问 2022-03-17 12:50

你是说2021年的哪笔分录呢?

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快账用户4516 追问 2022-03-17 12:51

还是说2022年的,说的太笼统了!

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齐红老师 解答 2022-03-17 12:53

直接在今年开红字发票的时候红冲就可以

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快账用户4516 追问 2022-03-17 12:56

这样我们的账和纳税申报表就会有差异了!

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齐红老师 解答 2022-03-17 13:01

同学你好 汇算清缴调整就可以了 在纳税调整明细表里调整

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快账用户4516 追问 2022-03-17 13:13

2022年不需要通过以前年度损益调整吗?

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齐红老师 解答 2022-03-17 13:22

你是什么会计准则呢

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同学你好 直接原分录负数红冲
2022-03-17
你好,红冲你的无票收入,然后再做发票的。
2022-02-16
你好;    1. 没有做收入; 那你就补做收入 ;然后去修改之前申报表  补税和滞纳金的 ; 你现在是税务局 查到你少做了收入吗   
2023-01-11
你好,同学。你现在是开票销售额增加38万,未开票销售额填写-38万
2021-01-17
同学你好 直接在这个月操作就可以 做跨年调整的
2023-04-14
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