你好,可以的,这就是甲供材。

老师你好,我是电力安装工程公司,一般纳税人,我跟甲方签合同的时候合同上写明了甲方提供材料,我方只负责施工,那我可以给他开具3%的发票吗
老师你好,电力施工公司签了甲供材的合同,是可以开具3%的税率的发票吧?然后这个施工费我收到了以后正常发人工工资是合理的吧
老师,请教一下,我公司是一般纳税人,跟甲方签订的包工包料合同,但是合同里有一条是甲方提供水电,我可以开3个点的发票吗?
老师你好,现在签了一个工程合同,甲供料,我方只负责少量辅材,大部分是人工,可以算是清包工吗,开票可以按简易计税吗?谢谢
老师,我们是建筑工程公司,一般纳税人,现在我们为甲方提供工人去干活,对方和我们签的劳务合同,我们可以给开3%的专用发票吗
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题
老师,甲供材就是可以选择简易计税,是吗?这种类型的还有需要什么注意的吗?可以大致给我说一下吗?
哦对的是的,留存好合同等待被查,因为现在不需要备案了,之前是需要备案的。
发票按照简易计税,3%的来开就行。
老师,我开具了简易计税的增值税发票,那我取得的进项票是不能抵扣这部分简易计税的税额的是吗?也就是说一般纳税人开具100万的简易计税的发票,这部分增值税是必须交的吗?
对的是的,如果你是建筑行业的,可以简易计税,差额交税。
收入减去成本这个余额除以1.03乘以3%来缴纳。
那如果合同价是200万,甲供材,我就给甲方开具200的建筑施工发票,然后我的人工成本是160万,机械成本是20万,我就用余额20万除以1.03乘以0.03来缴纳增值税对吗?
对的是的,是这么做的。