你好,可以的,这就是甲供材。

老师你好,我是电力安装工程公司,一般纳税人,我跟甲方签合同的时候合同上写明了甲方提供材料,我方只负责施工,那我可以给他开具3%的发票吗
老师你好,电力施工公司签了甲供材的合同,是可以开具3%的税率的发票吧?然后这个施工费我收到了以后正常发人工工资是合理的吧
老师,请教一下,我公司是一般纳税人,跟甲方签订的包工包料合同,但是合同里有一条是甲方提供水电,我可以开3个点的发票吗?
老师你好,现在签了一个工程合同,甲供料,我方只负责少量辅材,大部分是人工,可以算是清包工吗,开票可以按简易计税吗?谢谢
老师你好,我建筑装饰公司是一般纳税人,签合同是3%的购销合同,请问是否可以开具3%的材料专票给购买方?
老师,第一次登入自然人扣缴端,没有密码,不是法人下载个人所税得APP扫码登入设置的吗
老师,我想问一下,我1月份开发票了,进项8.9万,销项8.5万,2月份没交税,这个结转分录怎么写? 2月也开发票了进项5万,销项6万,3月有交有增值税,附加税。这个分录又该怎么写?很迷。需要详细版的分录明细,不知道怎么写待转抵扣,进项,未交增值税,还有附加税这些
黄连抑菌液、百部抑菌液、柴胡抑菌液,都是消字号产品,请问他们应该开什么税收分类呢
朴老师,我公司是电商公司,25年前半年预付给快递公司快递费(这是25年一年的快递费),预付时快递公司就把发票开出来了,开在了25年前半年。那我25年后半年确认费用可以用前半年开出来的发票吗?即发票开票时间在入账时间之前可以吗?
老师,核算一季度实际利润:2026年一季度原材料领料用期初金额加上本期购入减去期末盘点金额算出本期领用,工资,制造费用这些也都计入,算出本季度总成本,本季度利润表上营收2000万,其中25年12月发货200万在今年一月开票,3月已发货未开票300万,25年年底库存数量乘以不含税单价是500万,3月底库存数量乘以不含税单价是600万,我算营业收入可以算成2200万吗,因为我成本里面料工费都已经计入
我们是供应商,去年之前卖出去的货,现在人家又想卖给我们,这样的话,是走退货好还是原价卖给我们好呢
老师,嗯,有一个私营独资企业,本身这个人还有一个查账征收的个体工商户,然后私营独资企业,没有业务,每个月都是零申报,这个个体工商户是查账征收个体工商户是有业务的,填经营所得的时候,扣除减除费用啊,这块选不了,我想个体户里填投资者减除费用,怎么选
老师好,请问所得税年报中的A105000纳税调整项目明细表如何填报?谢谢
你好老师,高新研发费用这块怎样取消,我们公司不想要这个了
老师,我们公司的房产租给控股公司,两个公司都是同一个法人,原来租给外人租金9千多,现在租给自己的控股公司租金为2千,房产税从租计征,这样子会不会有风险哦?毕竟租金这么低,且两个公司之间是关联公司,这种情况,是不是要从价计征呢?
老师,甲供材就是可以选择简易计税,是吗?这种类型的还有需要什么注意的吗?可以大致给我说一下吗?
哦对的是的,留存好合同等待被查,因为现在不需要备案了,之前是需要备案的。
发票按照简易计税,3%的来开就行。
老师,我开具了简易计税的增值税发票,那我取得的进项票是不能抵扣这部分简易计税的税额的是吗?也就是说一般纳税人开具100万的简易计税的发票,这部分增值税是必须交的吗?
对的是的,如果你是建筑行业的,可以简易计税,差额交税。
收入减去成本这个余额除以1.03乘以3%来缴纳。
那如果合同价是200万,甲供材,我就给甲方开具200的建筑施工发票,然后我的人工成本是160万,机械成本是20万,我就用余额20万除以1.03乘以0.03来缴纳增值税对吗?
对的是的,是这么做的。