您好!这部分不用入账的。如果你一定要入,计入到营业外收入
老师 想问一下在工资表中,事假的一些扣款是做收入处理吗?怎么做账啊,事假的扣款是算到应发工资还是不算到应发工资呢?
老师,工资表上请假扣款这些入什么科目,我们做账实际只有扣除社保,个税这些,变成计提工资和实际的工资有差异
老师,想问下人事在做工资表时,把休产假人员的工资也算在应发工资里了,但实际实发工作里是没有的,导致现在做账应发工资减去社保、公积金个税,不等于实发工资,多出来的就是产假员工的实发工资,这部分怎么做平?
律所里有个员工,从明年1月份开始按照实际入账收入计算工资,我准备这样做,举例,月入账收入一万元,单位允许日常报销油费限额2000元,在月底收入中扣除,律师每月给所里交1670元的管理费一年两万,每月1670从入账收入中扣除,10000-2000-1670=6330,这6330做到工资表中其中基本工资1500岗位工资3500,提成1330,社保的单位缴纳部分和个人缴纳部分均由律师自己承担,社保扣除预计1200元左右,实际到账工资5130元,我这样做行不行,有没有不合理的地方
老师你好,工资中全勤是按21.75计算,如果一位员工请3天假,实际当月是23个工作日,那本月员工应该扣除多少工资?
老师,招待费的进项税额转出应该填在哪里
我公司对外销售一网站,网站平台以及服务费,请问应该开什么项目的发票名称呢
出口转内销,应收账款比如:出口泰国结算成人民币后:10万,申报表金额按照10万申报,税:(10万/1.13)*0.13,做账的时候,借:应收账款泰国10万,贷主营业务收入,10万-税(10万/1.13)*0.13,应交税费-出口转内销销项税(10万/1.13)*0.13 老师,这样入账的情况下,增值税申报表本月合计的销项金额,和财务报表中本月主营业务收入金额,不一致呀,有个销项税的差额,应该怎么处理
老师请问这个利润表体现缴的增值税没有?收入-成本是不是就是毛利了?毛利还要减去增值税才对?
招待费进项上期抵扣了,本期怎么转出,比如上期分录:借:管理费90 待抵扣进项税额10 贷:银行存款100,本期怎么调整转出
老师,给个工商年报的网址连接呗
1)全年采购成本至少比2024年节省10%下来; 老师您感觉这个指标考核采购合理吗?是不是太模糊了。应该怎样完善呢。
老师,您好,现在进项发票还有认证时间限制吗
老师,先把成本管理制度电子档发在群里怎么说,纸档请各部门同步签字
北京社保在异地生孩子是正常报销和津贴吗?
老师是这样理解嘛 就是工资本身5000 事假200 实际发4800 申报个税4800 计提发放都是4800这样?
你好!是的,就这样就可以了
好的 谢谢
你好!不用客气的了