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(一)间接费用的核算 根据某施工单位本月发生下列有关间接费用的经济业务编制会计分录: (1)分配本月份现场管理人员工资总额20 000元。 (2)施工单位管理用房屋的原值为500 000元,月折旧率为0.3%。 (3)发生固定资产维修费750元,以银行存款支付。 (4)用银行存款支付差旅费交通费2 000元,办公费800元。 (5)办公领用其他材料,实际成本6 600元。 (6)领用一次性摊销的工具500元。 (7)用银行存款支付防暑饮料款3 000元。 (8)临时设施原值为40 000元,预计净残值率为4%,分20个月摊销。 (9)本月份各项建筑工程的直接费为:甲400 000元,乙工程300 000元。按各工程的直接费比例分配间接费用(要求写出计算过程并编制会计分录)。 工程核算对象 直接费成本 分配率 分配金额 甲工程 400 000 0.061 24 497 乙工程 300 000 0.061 18 373 合计 700 000 0.061 42 870 (二)工程计价的核算 某施工企业10月31日收到乙分包单位开出的“工程价款结算账单”,应付工程价款400 000元,可扣回的
假设某企业建筑工程公司2021年12月用于支付建筑工程直接费75200元,其它直接费1000元:按预算,间接费为直接费的5%,企业管理费用为工程合同成本的6%,企业财务费用为工程合同成本的2%,成本费用利润率为15%:平均税金为工程含税造价的3.3%。试计算该建筑工程公司2021年12月建筑工程产值
[例5-3]2021年5月,KJ公司自行建造生产车间一栋,用银行存款购入为工程准备的各种物资400000元,支付增值税税额52000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的V3产品一批,实际成本50000元,另外,自营工程还负担了基建工程人员的工资150000元,企业供水车间为自营工程提供劳务支出120000元,支付其他费用30000元(假设不计算增值税)。2021年12月,工程完工并达到预定可使用状态,交付使用
[例5-3]2021年5月,KJ公司自行建造生产车间一栋,用银行存款购入为工程准备的各种物资400000元,支付增值税税额52000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的V3产品一批,实际成本50000元,另外,自营工程还负担了基建工程人员的工资150000元,企业供水车间为自营工程提供劳务支出120000元,支付其他费用30000元(假设不计算增值税)。2021年12月,工程完工并达到预定可使用状态,交付使用作出以上相关业务的会计分录
[例5-3]2021年5月,KJ公司自行建造生产车间一栋,用银行存款购入为工程准备的各种物资400000元,支付增值税税额52000元,全部用于工程建设。领用本企业生产的V3产品一批,实际成本50000元,另外,自营工程还负担了基建工程人员的工资150000元,企业供水车间为自营工程提供劳务支出120000元,支付其他费用30000元(假设不计算增值税)。2021年12月,工程完工并达到预定可使用状态,交付使用作出以上相关业务的会计分录
入职员工不要求缴纳五险一金 只有一个税前工资 这个怎么合规
郭老师,我们生产五金制品,买的模具做什么科目,带二级,模具坏了送修做什么科目呢
郭老师,我买了一个设备流水线,对方开了3种品名,什么输送带,加料机,这些,我要按一款入固定资产吗
请教,购买车辆买保险车辆价格和发票价格不一致有没有问题?
老师你好,请问有一家公司给我们开了发票,已经一年多了,我们跟他们没有签合同,也不会付这笔款,他们也没有供货,账面去年入这笔发票,怎么处理最好呢
老师我方公司委托其他公司的人员帮我公司客户培训法律知识,对方公司给我公司开票开什么,能所得税全额扣除吗
老师下午好,我是小规模劳务公司,我公司收到其他单位代发工资款项(不需要开票的,但是要帮他们单位代发工人工资),这个款我要怎么做分录
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小规模蔬菜肉米面粮油这些税点分别是多少,普通发票
老师你好,请问有一家公司给我们开了发票,已经一年多了,我们跟他们没有签合同,也不会付这笔款,他们也没有供货,账面去年入这笔发票,怎么处理最好