借银行存款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项税额
销售商品一批不含税,售价为400万元,增值税52万元价税销售商品一批不含税,售价为400万元,增值税52万元,价税合计为452万元,商品已经发出,收到货款300元,存入银行应收账款152元,会计分录
销售产品一批计销售收入400万元增值税520000元价税款收存银行分录
销售产品,销售收入为4000000元,增值税为520000元,货款及增值税税款已收导,存入银行,销售成本为2000000元。
销售产品一批,销售价款1800000元应收增值税税额为231000元,货款已收到并存入银行
销售产品一批 销售价款30000元,增值税税额为3900元。款项已收入银行。会计分录是
老师想咨询下我这个是石油公司(加油站),一般纳税人,我看了下我们这家公司,成品油库存台账有以下库存,是不是表明我公司有这些油
你好老师,2025年5月结转成本时,氧气表成本应300元实际做成480元,再做9月份账时如何调整过来,请指教,现在是亏损状态,没交企业所得税
#提问接上次提问,请朴老师答题。请朴老师帮我核对一下申报表是否正确。
我需要补 23 年至今的财报,之前一直瞎填的,补完财报需要改哪些税?企业所得税 4 个季度,还有汇算清缴么?
老师,跟对方租赁场地用于无人机培训,现在付了租金对方说他们开不了租赁发票。请问他们该怎么给我们开发票?
资产负债表年初余额可以改么
我没有做过建筑公司挂靠的业务,我司现在挂靠其他公司合同金额7958583.管理费用按1.5%收取,被挂靠方9.19号已经开票150万本次税金及管理的我司付款172500,被挂靠方也已经收到100万的汇票工程款,并转给我司,那我怎么合理平这个账呢
应付职工的长期福利,会计分录怎么做?
#提问#提问:老师:我在申报企业所得税申报,怎么老是提示下面图中哪些问题?我把报表和申报提示问题都发给你,请你帮我看看哪里填错了。一次只能发三张图片,我再接着提问,把我的报表发给我。
第一个选项若放弃减免税优惠不就可以开专票了吗?
公司流水生产线建设工程领用,生产用原材料一批,成本7万元。分录
借在建工程 贷原材料
出售材料一批,取得收入8万元,增值税10400元,加税款收存银行分录
借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税销项税额。
职工集体福利领用库存原材料一批,成本6万元,应负担的增值税7800元。分录
借管理费用福利费贷原材料应交税费应交增值税销项税额
以存款支付专用发票所列的业务咨询费2万元,增值税1200元。分录
借管理费用咨询费、应交税费、应交增值税进项税额贷银行存款。
公司出租商标权取得收入3万元,增值税1800元分录
借银行存款贷其他业务收入,应交税费应交增值税销项税额。