你好 取得收入的时候 借:应收账款等科目 ,贷:主营业务收入 , 应交税费—应交增值税(销项税额) 结转的时候 借:主营业务收入 ,贷:本年利润 两笔分录之后,主营业务收入科目就没有余额了
主营业务收入月末没有余额怎么结转到本年利润呢?结转本期发生额?
期末,结转收入类账户,企业将主营业务收入贷方余额¥50,000,其他业务收入贷方余额¥10,000,结转至“本年利润”账户。
企业月末结转损益账户余额,其中主营业务收入余额为100000元,营业外收入1600元,结转至本年利润账户
年中开账,主营业务收入期初数要录?结转到本年利润是没余额啊,是不是只录本年利润余额数就是?
老师主营业务收入增加时借应收帐款贷主营业务收入结转时借主营业务收入贷本年利润期末无余额利润表上收入怎么显示
老师,今年第二季度个体户的税收政策是不是有变化呀
我给国外客户提供代理服务,国外客服享受我的服务也是在境内,我预收1000美元,当时的及期汇率是7,(1)我的借银行—美元,7000 贷预收账款7000,对吗?,(2)在资产负债表日时候,预收账款不会有汇兑差异对吗?(3)当我服务完客户。借预收账款7000,贷主营业务收入(7000/1.06) 贷销项税额(7000/1.06*0.06)
计提的集体福利费可以打给员工个人吗?打款给个人需要申报个税吗?
老师这里“不应当知道”是什么意思?
存货转投资性房地公允模式下贷方差是计入公允价值变动损益还是其他综合收益,我知道固定和无形转投房是其他综合收益。
老师小规模所扺扣的成本费用发票是价税合计额吗
个体户未达起征点减免的增值税额,如何做分录,这部分减免的增值税额需要缴纳经营所得个税吗
请问新成立公司,一切都为零,本月只计提了1000元工资,资产负债表负债表如何平衡
请问新成立公司,本月只计提了1000元工资,资产负债表如何平衡呢
为什么不可以选择放弃正常生产的300,另接此任务,不增加专属加班工资成本,计算利润可增加800*(32-18)-300*(30-18)=7600
但是我还没有结转本年利润呢,怎么主营业务收入期末就没有余额了呢
你好,单位当月有取得收入吗?
有取得收入啊
也有本期发生额,怎么月末没有余额呢?
你好,有取得收入,还没有结转到本年利润之前,应当有贷方余额才是啊