你好,要调一致的,申报没错的话,调账就好了,找到原因调账即可!
账上和电子税务局申报表那个留底金额差0.09元,需要调吗?
电子税务局申报利润表时,那个本期金额和上期金额指的是什么金额
电子税务局增值税申报表里是不是只需要申报当月进项税额就可以了,留底税额会自动累计吗
电子税务局增值税申报表里是不是只需要申报当月进项税额就可以了,留底税额会自动累计吗
电子税务局申报表的留抵进项税额是27926.68元,做账的留抵进项税额是27215.72元,那要怎么调平呢
你好 老师请问一下 报销差旅费 取得飞机票和火车费计算抵扣时,分录怎么写?例如:火车票票面价格是241 可以抵扣的税额19.9 不含税是221.10,借:管理费用-差旅费 应交税费-应交增值税(进项税额)19.9 贷:其他应付款-***241 这样对吗?
老师这个凭证咋做分录
老师,快账里面怎么一键结转各项收入,费用?
那曲社保缴费基数是多少
老师没签合同,印花税按什么申报?
小规模,如果开了100万专票和30万普票都是1%的税率怎么做分录
我们公司在房屋出租,请问房屋出租的税率是多少
老师,请问哈给客户家装修房子,然后更换下来的窗户卖了600元,这个怎么记账
老师拿到这个仲裁费用票据,已经对公支付了,是计入营业外仲裁费用还是管理费用,不能抵扣吧?
原来企业是一般纳税人的时候留底的那个进项税额在账上没抵的,然后后来变成小规模纳税人了。不能抵了这个账上这一笔进项税额,应该怎么做账务处理
怎么调?分录?账上比实际申报表多0.09.怎么调?分录是?其次需要什么证明吗?还是直接做分录调?
你给我说一下多的0.09的原因老师在做调整分录!
是多做错还是什么?
前前任那个会计,期初余额有问题
借以前年度损益调整 贷应交税费应交增值税进项税
就一笔分录吗?
是的同学!你最好附上一个调账说明哈!
说明什么?
同学,写调整的原因说明啊!
怎么写?不会?那会计都走人了
同学。就写因为起初余额有误,因此调账就好了呢