对的是的,是这么多。

老师,收到税务局留抵退税,当时留底税额在账上做的是未交增值税的借方,要怎么做账? 一般纳税人,申报四月份增值税时附表二中本期进项税额转出额自动带出了退税的留底额,那是不是主表第14行也要填写附表二自动带出的金额?
当月进项和销项都没有发生额,电子税务局里是不是就可以0申报了,以前留底税额不影响的吧
老师,如果只报增值税申报表,不用报企业所得税,是不是可以这样理解,只要知道增值税就好了,销项-进项*进项转出-留底退税额,就行了
电子税务局增值税申报表里是不是只需要申报当月进项税额就可以了,留底税额会自动累计吗
电子税务局增值税申报表里是不是只需要申报当月进项税额就可以了,留底税额会自动累计吗
如果二五年财务账里面有以前年度调整损益,在2025年所属期所得税汇算清缴中,需不需要做什么处理?
老师,领导说库管归财务管,我该怎么给领导说,库管原料的领用全部由业务决定这样合理吗
老师您好,公司为地下矿山企业,现处于基建期,24年取得土地使用权,当年在土地上建了临时办公用房,其余土地闲置。25年开始井巷工程施工,井口及井架等占地,项目部的临时办公房占地,所以请问土地使用权如何摊销?是全部都计入在建工程待摊,还是随着各项工程的开展逐步计入各工程呢,还没有利用的土地计入管理费用呢?
接手了一个私人医院,账上挂应收应付几百万,但我们接手其实那些账都与我们无关,我可以重新建账吗?还是用的以前的营业执照,只是变更了股权和法人。其他应收款挂了几年,以前股东借款270万,其他员工的82827元,如何处理好?账面亏损640万,股权转让款刚好270万,可以用“股权转让款”直接抵销这笔借款吗?如果这样操作,原股东就那270万要交个人所得税吗?
每开出一张银行承兑汇票银行相对应转出致保证金帐号,出纳要作保证金帐号日记帐吗?
请问快递费这些去年不能取回,今年汇算之前才能取回。那去年要暂估吗?还是可以直接做销售费用快递费。
请问平台销售产品都会打包快递发给客户,快递盒袋子这些计入什么费用
老师,我有个问题,就是我们公司是做人力资源的,今年增值税税法不是改了吗,人力资源外包不允许差额开票了,我们之前都是签的人力资源外包合同,发票开的差额,但是今年改了之后,我们前几个月还是按差额开的,发票写的人力资源外包,我们大多数员工都没有社保,这种情况下怎么办啊,员工和我们签合同,没交社保,用工单位还不符合劳务派遣,我们前四个月工资也给开出去了,用工单位要发票,我们这个发票得怎么开啊,我知道不合规了,但是怎么开,风险最低呢
没搞懂 能说下 先暂估 在冲掉的路径 分录吗 , 是年末就冲掉吗
发票标识做了好还是不做好?做了以后发票出现问题会有风险吗?
只需要把当月申报就可以了吗,留底不用去管对吧,
我一直忘了看留底税额,今天回去看看就知道了,好像页面没看到累计的留底税额
对的是的,主表的上期留底里面应该有金额的,如果没有的话,你看下你之前是不是申请了增量留底退税。
增量留底税额是什么我都不太清楚呢
你好,进项大于销项的那一部分,符合要求的,税务局给退税的意思。
如果这个月没有的话,你看下上一个月主表期末留抵有金额吗?你截图上一个月的和这一味的申报表,看一下主表,只需要看主表就可以的。
小微企业现在购入固定资产低于500万的是不是可以一次抵扣成本
可以的,账上正常做账,想要一次抵扣所得税,去填写固定资产加速折旧表。
是3月份购入的固定资产,目前还没有填写,最晚在几月份填写,因为目前为止还没有开出多少销项税额,打算年底前把留底税额都开了,到时候还可以填写加速折旧吗
汇算清缴之前填写就可以,都可以的。
可以的,可以加速折旧。