把你的分录列出来看看?
老师您好,上上个月我们收到一张发票,做了研发费用材料材料投入,进项税进行了抵扣,后来发现发票有问题,让他们开了销项负数又重新进行了开具了正数发票,这次我做销项负数以及正数发票怎么做账务处理?
老师,我们收到一张发票,没有做账,但是认证抵扣了进项税,现在要把这个跨月发票退回去,之前抵扣的进项税怎么做账务处理呢
你好,我们公司在四月时,银行预付一笔购买材料的款到一个客户个人账户,可是一直没有开发票回来,已经确定没发票回来了,这账怎么冲平他?
各位老师好,我们这边有个公司去年购了一批材料,发票没有到,账上已经做了进项税,现在确定发票回不来,应该怎么进行账务处理呢
老师,你好,我公司有一笔购进业务,已做账务处理,借:库存商品,应交税费-应交增值税(进项)贷:应付账款,现在工厂发来结算账单,原来业务调账单价,上涨了,我是我这边财务软件已经结账,那关于这个单价调整要怎么进行账务处理呢?
老师您好!往年应付帐款暂估没收到发票,汇算清缴调增后怎样平暂估,会计分录怎么写?
有劳务资质的劳务分包公司可以干包工包料的活吗签了一个合同是包工包料
请问,小规模纳税人,这个月申报的劳务工资人数300多人,这么多人有啥影响吗
老师,验资证明是啥了
老师您好,请了一个人只需要他上两个月班,这种情况怎么发工资,需要申报吗怎么申报
老师,早上好,我们公司是一家贸易型出口企业,在增值税未申报的情况下,可以先操作申请出口退税吗?
老师我是执行小会计准则做账的,24年底计提了所得税但是不用交税,我也做了汇算清缴,但是应交税费应交所得税有余额怎么处理
债权转让导致发票流和资金流不一致,应该怎么办?
老师,我们的个体注销了,我查了下,变成别人的了,曾用名是我们的 怎么回事
个体户,法人把钱转到外包公司的账上,外包公司给员工发工资,凭证该如何做
借:生产成本 应交税费—应交增值税进项 贷:银行存款
发票都没到就做应交税费—应交增值税进项?
他们当时觉得这个发票可以到,就做了,现在确定发票到不了了,而且现在是跨年了
借:生产成本 贷:应交税费—应交增值税进项 那就这样了
这种的是不是要做进行转出呀
相当于增值税少交了
不是,相当于多交了税哈,能抵扣的没抵扣到