您好,借:管理费用-差旅费,贷:库存现金

8月没有销项,但是有出差的员工火车票可以抵扣进项,这要怎么做账,分录?
老师,公司有差旅补助制度一天180元,差旅补助报销时需要发票吗?如果出差车票500元,一天补助180元,分录怎么写
老师,我们一月份有一笔出差报销,有去年的发票还有今年的发票,还是火车票可以抵扣的,这个怎么处理啊。
公司销售出差,有火车票,机票,还有80元补贴,有抵扣发票,分录怎么写
老师好!请问公司员工出差机票及火车票可以税前抵扣吗?税率多少?怎么做分录?谢谢
进项税额不用写吗
有的话就写在借方