你好,不用的,你直接发票开1%的 借银行存款 贷,主营业务收入 应交税费应交增值税税率是1%的来,2%的直接不用做。
你好老师,请问我们是一家培训学院,有餐饮,酒店住宿,培训业务,现在接到一个培训业务,合同约定提供吃住,费用一起结算。请教 1.那这个住宿和餐饮全部金额可以全部计入培训费收入吗? 2.餐饮部分的金额,餐厅需要怎么准确结转成本? 3.住宿部分的金额,是以现行房间价结转成本吗? 4.餐饮和住宿这边需要重复确认这部分收入吗? 5.整个业务的会计分录怎么做呢?
你好。老师疫情期间。餐饮业税率减按1%征收。那剩下的2%是不到年终要做成营业外收入?这个分录怎么做呢?
你好老师,我是小规模纳税人,季度开票28万,请问我企业的增值税要怎么做财务处理。像2个点的减免税要不要做分录,1个点的分录是不是入营业外收入。
老师,开票系统商品和服务税收分类编码选取的依据是什么
你好老师,如果员工在10月份发了7——9月的工资,请问个税怎么申报
第(3)项里面将委托加工的高档化妆品收回后5%用于继续加工成套化妆品,但是后面并没有说用这5%生产的高档化妆品卖了啊,不是应该在卖的时候才可以抵扣委托加工被代收代缴的消费税吗?然后就是问甲企业应该交多少车辆购置税,题目中购进的6辆中轻型商用客车并没有说6辆都是自用啊?为什么都要交车辆购置税?
老师,融资租赁中的留购价款是在最初记录固定资产的入账价值还是在租赁期满时,记入固定资产价值?
我们公司是服务型,有一个课程是一年期,那么学费就每个月平摊,有一个课程终身可以学习,那怎么做账?麻烦老师给我解析一下
老师,我的季报做完了,怎么核算是正确还是错误的
老师,税务师考试中会给消费税税率表和成本利润率表格 可以发一下表格么 我这边搜索到老师要用的
第69题怎么计算呢?希望有计算公式。讲解一下来龙去脉。
老师好,我实际发是24年12月一8月工资,但9月计提的工资这10月报个税了但未发是还挂着的,怎办?
小规模纳税人支出的服务费很多,一般跟销售有关,或者与营业支出有关是计入销售费用还是主营业务成本呢?计入销售费用了,但占比非常高超过60%了,这个有什么风险吗?会涉及广宣费吗?
做账开直接不用管那2%,不用做成营业外收入?
那比如是小规模,没有达到45万,分录怎么做?
哦对的是的,做上面的分录之后,季度末的那个月借应交税费应交增值税贷营业外收入,这个是1%的。
好的。谢谢
不用客气,工作愉快。