你好,做应交税费应交增值税里面季度30万以内,在季度末的那一个月,借应交税费,应交增值税,贷营业外收入其他

老师,请问,小规模纳税人,季度30万缴税,我第一季度只开了一张几千块的普票,那我分录怎么做啊?是借应收,贷主营业务收入贷应交税金吗?可是我不用缴税呀
老师请问,我是小规模纳税人,税务局代开的发票上面税额显示***,做账的时候还需要做应交税费这个科目吗,是借:应收账款 贷:主营业务收入。还是 借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费——应交增值税
小规模纳税人,季度45万内是不交增值税的。本年第3季度开了发票未超过45万,借应收款,借应交税金,贷主营业务收入。分录是这样写的吗?那么应交税金那个科目就一起那么挂着吗?那个税是不用交的
你好老师,请问小规模先开发票的会计分录,借:应收账款**单位:贷主营业务收入,应交增值税。后期收到款的会计分录,借:银行存款,贷应收账款**单位。一般纳税人先开发票会计分录是借:应收账款**单位,贷:主营业务收入,应交税金应交增值税(销项税),一般纳税人请问后期收到款的会计分录是?
老师好!本司小规模纳税人,餐饮服务行业,季度开普票30W内,开的票都是1%税率的,请问会计科目,借:应收账款,贷:主营业务收入,税金我入哪个科目?这期间的税金是肯定是不用交的,我怎么做分录?谢谢
老师 我想问下什么情况才能开票 我不敢乱开发票 不知道哪样是虚开发票
老师你好!建筑工程预缴10万元,本期抵扣7.8万元,余额为2.20万元,老师怎样做分录,老师指导一下
请问下企业所得税收入是什么收入
请问老师,假如一个个体户去年拿到营业执照,一直未做税务登记,但有收入,今年四月份税务登记,那七月份申报时需要把去年的,今年一到三月的收入也申报吗?如果申报,收入算几月份的呢?
老师,那A公司(70%)是公司,受益人备案怎么填,信息表都是填个人信息的
老师,我司2月收到个税手续费返还,执行企业会计准则(2001),计入其他业务收入对不?同时申报增值税,由于小规模纳税人季度销售额未超过30万,所以增值税计入营业外收入,这样处理对不?
老师好,在摊销房租的时候,最后多出一分钱。请问怎么处理呢?
比如制造费用200元,其中A产品生产了100件,销售了90件,库存剩余10件;B产品销售库存50件,C产品生产了50件,卖了50件,按分摊额去结转生产成本和销售成本怎么结转在库存里的数呢?尤其是B产品里的生产成本和销售成本分别怎么结转呢?
我是学堂vip,我想学手工账的月结年结和跨越数据衔接的明细账总账登记,能在哪里找到视频课程,请详细指导
老师你好,我们公司有3个股东,2个自然人(27%和3%)和一个A公司(70%),A公司是国内注册企业,是100%外资投资,我司对A公司受益人备案该怎么填?
应交增值税的二级科目是什么,必选的。营业外收入的二级科目是什么?
应交税费一级科目二级科目应交增值税。
业外收入上面写了其他二级科目。
应交增值税下面还有科目,是减免税金吗
你好,销项选择这一个的。
没看懂,什么意思
应交税费,应交增值税销项税额看不懂吗?