未交增值税改成应交税费应交增值税。

你好老师,小规模企业,如果有收入,做分录的时候,借:应收账款 贷方:主营业务收入 和应交税费-未交增值税吗
提问:老师,小规模纳税人,做主营业务收入的时候,如果开了普票,就直接借:应收账款,贷:主营业务收入;如果是专票,就借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税销项。是这样吗?
小规模有销售收入时,分录是借应收账款,贷主营业务收入,后面的税款是的应交税费-应交增值税 还是应交税费-未交增值税呢 ,可以发下小规模应交税费的账务处理吗
A公司给b公司打了本金,b公司也支付了利息,但是当时双方没有签合同,没有确定钱是性质,都在往来里面挂着,几年后补签合同确认为借款,于是b公司确认利息费用,这个利息费用可以追溯调整到当年发生的年度吗?
手误作废了上月的个税申报,这月申报完我才发现,现在我想切换到10月申报个税,自然人显示不在征期内了?不能在扣缴端操作了吗?
一个人有多个个体户,增值税怎么申报?多个个体已经超过500万,是按照13%交增值税?
老师,私人转到公帐上的钱,不需要开票该怎么办?要退回去吗
一个人名下有几个执照,增值税是怎么申报,是分开申报吗。还是超过500万的销售额要合并申报13%吗
公司支付诉讼费,没有发票,只有缴款通知书,可以税前扣除吗?
在自然人电子税务扣缴端这个我应该怎么选呢?
投标审计流程哪些呀谢谢老师
财务内审什么呀老师谢谢
里面的#VALUE!怎么消除呀?我明明复制前面的格式怎么还会出现错误呀
明白啦老师。还有一个问题,今年2月份个税已经申报了,我还可以改里边的人员工资吧,改了之后对企业信誉有什么影响吗
好,可以修改的,没有影响的。
好的老师,我们公司是做工程造价,预算的,我们有一些成本票是企业咨询管理费,我记账的时候应该怎么记呢,直接计入主营业务成本吗
你好,确认了收入结转对应的成本可以直接做主营业务成本的。
嗯,我们是小规模,比如对方开给我们的成本票,我们应该建议开普票对吧,偶尔开一两张专票可以吗
可以的,可以这么做的。
嗯,肯定是不建议大量的专票的对吗?形成留置
小规模的,没有滞留一说的,这个没有关系。
那这样不影响给我们开专票的上家吗
你好对的是的这个。
所以如果说,对方知道我们是小规模,可能不愿意开给我们专票,但是对我们是没有影响的对吗
哦对的是的没有影响的。