未交增值税改成应交税费应交增值税。
你好老师,小规模企业,如果有收入,做分录的时候,借:应收账款 贷方:主营业务收入 和应交税费-未交增值税吗
提问:老师,小规模纳税人,做主营业务收入的时候,如果开了普票,就直接借:应收账款,贷:主营业务收入;如果是专票,就借:应收账款,贷:主营业务收入,应交税费-应交增值税销项。是这样吗?
小规模有销售收入时,分录是借应收账款,贷主营业务收入,后面的税款是的应交税费-应交增值税 还是应交税费-未交增值税呢 ,可以发下小规模应交税费的账务处理吗
支付监理费的进项税额,现金流量应分配给支付的税费吗,还是其他经营
你好老师,增值税即征即退中安置残疾人就业,税收优惠比例多少?公司在西安市地区?需要什么资料?具体账务处理怎么操作?
老师,现在我们公司提前发放员工中秋福利,这个福利是人事先垫钱买礼品发给员工,未开票入账报销,我想问的是中秋福利是要在发放的当月计入工资申报个税吗?还是可以等到拿到发票报销入账的当月申报个税?
老师,有汇错账号退回来的回单,需要单独做账吗?还是可以直接放到汇正确的报销单中,
给阿里巴巴网站充流量计入啥科目
老师买课送的真实财务软件在哪里领取?
老师,可以讲一下应交税费这个科目,及这个科目下面的明细账科目,以及我自己手工填资产负债表应交税费项目需要看应交税费哪些科目及借贷方
需要注销公司 请问具体流程是怎么样,注销那需要选(国家企业信用信息公示系统公告日期) 这个又是怎么处理
你好老师,员工在5.30支取了6.10应该发的工资,那他的个税应该是几月报
老师问下,我们开建筑服务-工程服务票给对方,账务处理怎么做。
明白啦老师。还有一个问题,今年2月份个税已经申报了,我还可以改里边的人员工资吧,改了之后对企业信誉有什么影响吗
好,可以修改的,没有影响的。
好的老师,我们公司是做工程造价,预算的,我们有一些成本票是企业咨询管理费,我记账的时候应该怎么记呢,直接计入主营业务成本吗
你好,确认了收入结转对应的成本可以直接做主营业务成本的。
嗯,我们是小规模,比如对方开给我们的成本票,我们应该建议开普票对吧,偶尔开一两张专票可以吗
可以的,可以这么做的。
嗯,肯定是不建议大量的专票的对吗?形成留置
小规模的,没有滞留一说的,这个没有关系。
那这样不影响给我们开专票的上家吗
你好对的是的这个。
所以如果说,对方知道我们是小规模,可能不愿意开给我们专票,但是对我们是没有影响的对吗
哦对的是的没有影响的。