你好,可以认证的,在你的电子税务局里面,这个不需要开票系统就可以登录。
老师,新成立的公司,还没有办理税务登记,现在对方开过来一张专用发票,办理税务登记之后,发票可以正常认证抵扣吗?
老师好,专票的进项税不能抵扣本公司的专票的差额发票销项税吗?我们是一般纳税人,正常技术服务费是6%税率,然后我们也有人力资源服务的业务,给客户开的是5%税率的差额发票(专票),本月申报增值税时,进项大于销项,但最后申报表显示还是要交税,应交税额正好是差额专票的税额,所以进项税是不能抵扣这个差额专票的销项税吗?之前从没出现过进项完全可以抵扣掉销项的情况,所以一直认为是可以抵扣这个销项的
老师,小规模企业,做零售的。商品一般都是卖给散客,散客都不需要发票,可以只做无票收入吗?但是公司需要成本票,可以让供应商开发票吗?有进项票,但没有销项票,这样可以吗?目前还没有买税控盘,没有买票。
办理了税务登记报道!一般纳税人,但是没业务所以没有买税控盘没有核发票!没有发票,但是供应商能给我们公司开正常的进项发票吗?进项发票可以正常认证抵扣吗?
一般纳税人企业正在建设期间没有生产没有税控盘也没有开过发票增值税申报是不是零申报就可以,进项发票也没有认证抵扣。
你好,老师 请问汇算清缴需要做哪些调整?
老师,在进项增值税额很多的情况下怎么可以交点增值税,就是进项发票只有一张,和之前留底的
老师,进项留底税额必须要用吗?我们公司想要缴纳增值税,这个月进项有留底,我们不远留底吗?
老师公司请的兼职怎么缴纳个税
老师你好 请问汇算清缴需要调整哪些?
就是我们要给别人开个服务费票, 我们必须要有服务费的进项票才能开销项票吗
单位要开费用票,必须要有这个费用的进项票才能开吗
老师。我这个月进项金额太大了,老板想要缴增值税,我可以在申报表二更改税额,少填一部分,留下个月在用吗?
5月报税只有增值税和个税申报吧
老师,我们公司是运输公司,然后那个通行费,被我做账做成了成本,本来通行费是可以抵扣的嘛,然后都被我做成了成本,就是没有抵扣的,我现在在电局这边,我要把它勾选不抵扣,勾选我的原因可以写那个,用于应税项目吗?还是要写其他这里?
现在认证是不是没有期限限制了,我的进项票一直不认证,等有业务了再认证可以么?
可以的,没有时间限制的。