2借原材料10500 应交税费应交增值税进项税额1300 贷应付账款113800
老师好!其他应付在资产负债表贷方余额(都是录凭证的时候把社保录到其他应付里了)该怎么调整呢
老师,请问小规模季度不超30万,免交增值税,这部分免税是要算进企业所得税利润里的是吗?不可以扣减?
劳务费可以开建筑服务大类吗
请问公司给员工交了社保,工资必须从公帐发吗?
老师,我是一个卖手机的专卖店个体户,销售人员的工资是第三方补贴到给我,我方开人工费用给到第三方公司报销,那么这个人员的成本的个税我是否在我个体户里申报
节能节水专用设备投资额的10%抵免应纳税额,这个设备我司是成套一起买入,可享受的设备优惠目录如电动机等,享受优惠金额是只能算买入设备电动机那部分的买入价乘10%吗
请问煤炭商贸企业把公司的车卖了,申报增值税报表需要按13%报销项税吗?
没有做业务的公司,工资只申报了法人一个人,每月连续工资做零申报可以吗
什么类型的企业需要申报文化事业建设税?文化事业建设税的申报依据是什么?怎么计算呢?
老师2024年的企业所得税汇算清缴的A105000表里的第18行利息支出,我们要调整吗
2借原材料10500 应交税费应交增值税进项税额1300 贷应付账款11800
4借应收票据113000 贷主营业务收入100000 应交税费应交增值税销项税13000
7借生产成本-A产品6000 -B产品4500 制造费用3000 管理费用3500 贷应付职工薪酬17000