你好 差额的原因是什么

老师,请问其他应付款—社保期末贷方余额有0.51元,要冲平的话分录可以怎么做呢?
老师,年末保险其他应付款账户不平,怎么冲平
去年年末有一笔其他应付款要怎么平账
老师其他应付款个人社保多比银行多0.78元怎么冲平
老师你好!其他应收款—平安保险公司(借方),能用 应付账款—平安保险公司(借方)代替吗?
总公司向分公司转分公司员工工资,分公司向总公司开6个点的增值税专票,分公司需要缴纳增值税吗? 总公司可以用进项抵扣吗? 整体来看是否需要缴纳增值税金
朴老师,我们公司付款给不开票的的支出都转款给股东,股东再转给对方,这样就导致了账上股东欠了公司20几万没有发票拿回来冲其他应收款-股东,那股东欠公司的钱如何能平?
老师,年底计提法定盈余公积是按照利润总额的10%计提吗?任意盈余公积必须要计提吗?股东分配的股利没有开股东大会的前提下,需要计提吗?
小规模商贸公司和个体户有什么区别
请问老师物业公司公摊水电费应该进成本还是费用呢?
老师,请问一下,现在是12月20号了,还可以给老板做年终奖金发放吗?(朴老师)
老师,我们单位购入梨有员工自己吃的还有送客户的,购入的农户的她去税务局代开了一张免税普通发票,该发票无自产自销或是购入字眼。老师我们公司应该怎么进行账务处理?我们是一般纳税人小微企业。老师写的详细点吧?这个抵扣不了增值税吧
我们和A公司互有业务来往,之前购买A公司商品(在我们销售款抵扣),借库存商品,贷应收账款,后面商品问题,A公司减免300元(已开折让),借库存商品 贷应付账款,等收到款,再借银行存款 贷应付账款吗
老师:购买打印机粉盒2100元,这个算固定资产吗?
老师,请教问下哈,商品编码一般在哪里查哈
人员变动等原因,查不清楚原因了,就想冲平,怎么做分录
你好 是贷方余额吗 借应付 贷营业外收入
如果是借方余额呢
借营业外支出 贷应付 先这样做 找到原因再调整也可以