你好 差额的原因是什么
老师,请问其他应付款—社保期末贷方余额有0.51元,要冲平的话分录可以怎么做呢?
老师,年末保险其他应付款账户不平,怎么冲平
去年年末有一笔其他应付款要怎么平账
老师其他应付款个人社保多比银行多0.78元怎么冲平
老师你好!其他应收款—平安保险公司(借方),能用 应付账款—平安保险公司(借方)代替吗?
电脑怎么看直播课程?
老师,请问税费包括哪些
老师 这种能开3%的票?
请问老师,我们是建筑行业一般纳税人,7月1号开出1200万含税发票,7月9日收到对方商业承兑汇票865.77万。怎么做分录?
老师,请问费用类的支出,本月已经付款,但是发票后面月份才收到,这种情况需要怎么记账呢?帮忙写下详细分录,付款的时候怎么做分录,后面月份收到发票怎么做分录,谢谢
老师我想问一下就是客户当月的消费没有开发票,然后过了几个月才给开发票,当月消费的都已经申报纳税了,应该怎么给客户开发票,怎么做账呢?
老师,个人付款开公司发票名这是可以的吧?但现在查出这个人和这家公司没有关系,但之前已经开了发票,请问假如我现在要求对方以这家公司名支付款给我们,然后退款给他个人可以吗?但时间过去已经几个月了,时间有影响否?
老师普通汇兑啥意思啊
老师 麻烦给一个 印花税税率表 图片也可以 多谢
老师,系统性风险就是利率风险吗?
人员变动等原因,查不清楚原因了,就想冲平,怎么做分录
你好 是贷方余额吗 借应付 贷营业外收入
如果是借方余额呢
借营业外支出 贷应付 先这样做 找到原因再调整也可以