你好 可以的 收到专票可以

老师,我想想问问下面几种情况的账务处理是对的吗? 受其他企业投资的设备(视同买进): 借:固定资产 应交税费-应交增值税(进项税额) 贷:实收资本 接受其他企业无偿捐赠的设备: 借:固定资产 贷:营业外收入(公允价值+捐赠企业捐出时算的增值税销项税额) 把设备无偿捐赠给别人: 借:营业外支出 贷:固定资产 应交税费-应交增值税(销项税额) (按公允价值计算)
19年购买固定资产,进项税额已抵扣,20年转让,开具增值税专用发票给销售方,对方能抵税吗?
固定资产无偿捐赠给对方,对方能抵扣进项税额吗
老师:我们是一家私人医院,把一台B超无偿捐赠给另一家医院,先把固定资产转入清理,借固定资产清理,累计折旧,贷固定资产,捐赠的会计分录借营业外支出,贷固定资产清理贷应交税费-应交增值税销项税,增值税计税销售额怎么确定,按固定资产净值行不行?还是按双方协商的价格确认?
老师好,我公司给一个非盈利性机构捐赠了3万块钱,对方不能开发票,只有捐赠收据,这样能抵扣所得税吗
缺成本票600万,如何提醒老板催收发票以及催收发票怎么具体操作?此时会计应该怎么做更好双赢?
a应该是正确的,为啥题目说不正确,当你买债券时,有手续费。那么投资人的必要报酬率i/p就不等于被投资人的资本成本i/p-f
老师 我想问一下 我是外贸企业 我采购含税100元13%增值税 利润率是10% 退税率是10% 请问我如何定价
老师 2025年7月 我们租金了一台设备 已经在使用 2026年1月份付了50000 请问怎么做账
年三十税务系统能开发票吗
老师,单位以前年度工资是当月计提下月发放,现在如果改成当月计提当月发放,那对报企业所得税和个人所得税申报有影响吗
请贾苹果回答,其他人勿接!老师现在的金蝶云系统跟税务是联网的吗?我申报企业所得税时发现纳税调增表,管理费用招待费,自动待进系统了
请贾苹果老师回答谢谢!其他人勿接,老师未开票收入和开票收入都要缴税都要申报对吧?还有销售给个人的是不是也要申报增值税
老师:麻烦问一下,长投中的非企业合并和企业合并方式在取得时,这个交易费用哪些需要计入初始投资成本,哪些需要计入资本公积,麻烦能总结一下吗?我老是搞混
环保公司的回收系统支付出去别人投的垃圾回收费怎么做账