你好 ; 不用的; 内账如果老板不要求 你可以直接价税合计来做收入 和成本的 。 当然如果你要跟外账一样做进项和销项税也可以的; 但是也可能不一致的; 就得看你们是不是内账有做其他比如不合理的进项税做账 来处理的
老师好,我想咨询一下,我们公司购买汽车支出款项是从公帐付出的,老板不想把车挂入公司直接公帐打款给4S店私人账户,没有票,这样的话我这边应该怎么做账呢?
老师,我想咨询一下,做内帐里面用现金支付开出来的专票累计的,做的话应该怎么做账吗?内外账的销项和进账必须一致吗?
老师您好,我想咨询一下,一家医院的总收入包括门诊和住院,一个月下来有医保也有现金,还有支付 这样的话我应该怎么做账呢?
老师,做内账的之前采购的材料的进项税直接进到材料款中,没有单独计算,但是这两个月我司产品销售价下调,现在想把进账税单独出来,核算成本更准确,那我应该还怎样做账?(内账的应交税费跟外账的不一致)
老师,我们业务员出差给客户打车去机场的费用,可以计入差旅费吧
公司购买二手车,只有二手车交易市场的发票,这个可以入账吗?销售方未开具增值税发票,有什么风险吗?二手车交易市场开具的发票和实际付款金额对不上
小微企业应纳税额300万元企业所得税缴多少?
老师:内账怎么倒算,老板喜欢倒算
如果销售货物的价税合计金额是3450,税收十个点给销售人员算提成,经理说直接拿3450*0.1=345就是要减去的税,但是如果我们按照3450/1.1×0.1=313.6363636,上边经理算的这个金额应该是税中税吧
老师,我们房开企业24年1月10号已进行土地增值税的清算,现在系统推送24年风险提示,2024年预收账款增加额5927259.6元,土地增值税预缴申报计税依据:0,产权转移书据印花税申报计税依据:7167003,现在提示预收款增加额与土地增值税预缴申报计税依据有差额,预收账款增加额与产权转移书据印花税申报计税依据有差额,这个差额是合理的吗??
麻烦问下支票是见票即付的票据,为什么还有提示付款期限
用工单位对劳务派遣员工的工资要计提吗,还是计入销售费用-职工工资,贷:应付职工薪酬-工资吗
出口退税备案问题,我们前期提交备案的是生产型企业,但未进行首次认证,现在我们想改外贸,前面的报关单的退税怎么处理。
老师好,公司刚成立,怎么开通开发票的功能呢
好的,明白了,老师
不客气的。帮到你就好; 满意请给予评价