应交税费-待认证进项税额
本月进项税额,没有认证的部分,是要怎么做分录啊
企业没有认证的进项税额要怎么做分录
我本月有内销销项税额2万,进项税额转出1万,进项税额25万(已认证部分,不包含未认证的部分)。这些分录都做了。 本月出口免抵退税额40万,产生免抵税额18万。这个分录还有和上面的税怎么交汇,怎么做分录不会 这个会计分录不会做
进项税额没有认证的月底需要做账转出?分录怎么写?
月底的时候待认证进项税有余额咋做分录啊
老师你好,请问这个月的材料利用率,出现上月的清批,领用数是打的超定额,成品入库是上月的没请批的,这样怎么处理
物业公司5月份成立的,前会计说按季度缴税,是不是7月15号要交第二季度的税,是什么税呢,目前交物业费.电费,租赁,杂七杂八的收入都是开收据,是缴纳企业所得税吗,5月份和6月份都没有对外开过过票。 按照什么征收税阿,是缴纳企业所得税吗?如何计算税额阿。
三科精讲课都听完了 记不住不会做题怎么办 有没有什么方法……
有没有财管所有的公式ppt呢 可以发一份吗?
老师,内部研究开发形成的无形资产只产生暂时性差异,但不确认递延所得税费用,也不影响应交所得税。而研发支出中的费用化支出不产生暂时性差异,不缺人递延所得税费用,但是会影响到应交所得税。这样理解对么
老师,研究支出的费用化支出不产生暂时性差异,但会影响所得税费用么,那它确认递延所得税么
老师,如果一道题里面有无形资产和商誉,那他俩会带来的影响仅仅是暂时性差异么?如果此题让求所得税费用和递延所得税,他俩会影响到么
个体户享受两个附加税减免吗
老师,票据粘贴单上的凭证附件,在贴的时候,排序是怎样的,一下有好多张附件凭证的时候,有谁在上,谁在下的要求吗?贴上的时候?
老师,我4月到6月都没有做工资每个月也是0申报,我7月可以补发之前的工资吗?
咦,我记得现在是没有待认证还是没有待抵扣啊?
有的,这个科目一直在用的