申请出口退税22万,当月留抵税额22万

老师我们12月认证进项发票税额16万,我们12月销项税额10万,那我们是不是有留抵税额6万,那这个分录怎么做呢?
您好,出口退税企业当月没有内销,只有外销。假设外销10万。购进原材料进项税额1万。已在当期勾选抵扣。我们退的就是这个进项税额。这样的话我们原材料的进项税额是计入应交税费-应交增值税-进项税额 对吗?然后核算退税的分录怎么做怎么结转?外销10万,免抵退税额10*0.13=1.3万这部分需不需要做分录体现出来?
生产制造业,按订单生产,有内销和出口退税外销的。本月进项合理170万 内销销项120万 出口退税按13税率计算出口退税额40万。当月认证了170万进项。分录分别怎么写?
本月销项80万,出口外销40万,认证了170万的进项。分录怎么做?平时进项在应交税费-应交增值税-待认证科目。上个月没有出口,认证和销项相同。就只做了借 应交税费 进项 待应交税费 待认证进项这一个分录。这个月怎么做分录?麻烦带上金额
我本月有内销销项税额2万,进项税额转出1万,进项税额25万(已认证部分,不包含未认证的部分)。这些分录都做了。 本月出口免抵退税额40万,产生免抵税额18万。这个分录还有和上面的税怎么交汇,怎么做分录不会 这个会计分录不会做
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当月内销留抵税额22万
那个进项税额,销项税额,都不用管了吗?
不用管了,内销的本期留抵,想当于跟出口就不搭架了
看不懂,怎么不用应交税费—应交增值税—出口抵减内销产品应纳税额
因为你内销当期是留抵的,没有应缴纳的