同学您好,您有没有加速折旧的
请问资产折旧摊销纳税调整表,税收金额—累计折旧摊销额(第8列)是填多少,是跟账载金额的累计折旧一样,还是要账载金额累计折旧减去调增的?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师,请问一下,企业所得税汇算清缴的时候,资产折旧,摊销纳税调整明细表里面,账载金额资产原值,本年折旧是填写本年固定资产与累计折旧的期末值是吗,累计折旧就是一直以来累计的折旧金额是吗,那税收金额下的资产计税基础与税收折旧、摊销额和累计折旧、摊销额是填写哪个金额呢?
老师好,请问所得税汇算清缴资产折旧,摊销纳税调整表里的税收金额累计折旧摊销额与账载金额里的累计折旧摊销额不一样是吗?
老师,汇算清缴里的固定资产明细表怎么填,2024年是第二年填,第2例本年折旧、摊销额是填2024年全年的折旧额?第3累计折旧、摊销额是2023年和2024年的累计折旧额合计?第5税收折旧、摊销额是按多少填例?第8累计折旧、摊销额怎么填?第9纳税调整金额应该填多少?
老师发票增额通知书显示准予受理了,为啥还是显示审核中
湖北省级及以上重点税源纳税人是有那些要求? 年销售几百亿的公司属于吗?
老师您好!请问一般纳税人生产电伴热的,前几天第一次开了建筑服务-安装9个点的发票,对方要求作废重新开,可以冲红重新开吗?外管证不需要作废吧?
老师,我们租办公室对方不能开票,我们只有自己去开,这个税点大概多少
老师,请问“”清兑产值”这是什么意思啊,是指的哪一部分的产值
出口外贸企业,税已退,发现24年进项有问题,税款25.8月初退回税局,这部分做免税处理,进项转出填写在增值税申报表哪里
老师,专用发票的税额可以分期抵扣么?
老师人力资源劳务费差额是人员工资 填开发票的时候要在那个位置填写
湖北省级及以上重点税源纳税人是有那些要求? 年销售几百亿的公司属于吗?
老师,开发票,农产品的,左上角带农产品自产自销,这怎么开呢?
没有,只有一个待摊费用要调增出去
那您固定资产的就按账面金额填写,税收金额也是一样的
税收金额累计折旧不用减掉调增的是吧,就是正常的累计折旧?
待摊费用有调整增加的,要减去的
刚才不是说一样吗,税收金额—累计折旧栏到底是不是张载累计折旧减调增的嘞
我说的是固定资产折旧的,待摊需要调整的,肯定是税收金额和账载金额不一样的
1.就只问待摊费用那几个栏呢,待摊费用有调增的,所以税收的累计折旧要减掉调增的是吧, 2,如果之前年度这个待摊也有调增,这个税收累计也得把之前年度调增的减掉?留一个纯粹的符合税收规定的累计折旧?
这个税收金额是本年度的,要不然您调整的金额就不是您实际应该调整的金额
那税收金额里的累计折旧是不是要去掉本年度调增的啊?
是的,就是差额就是调整的金额