Na,如果说你是从其他地方购买的,你就不用交消费税啊,消费税一定是自己生产的时候才交。
老师好,有A、B两家公司,A是护肤品批发商,B从A处批发买进产品,然后再卖给消费者,假如,A卖给B的价格是60元,B卖给消费者是100元,而这一切的购销行为都是在一个平台上进行的,消费者付款时100元是直接进入A的账户,然后A再把98元转回给B,自己留下2元作为管理费。这么一个流程下来,如果作为A的会计,应该怎么进行账务处理?
公司从别处购入散装白酒,然后进行包装贴标,再进行销售,请问会计上怎么进行账务处理?主要是消费税这一块我不太清楚,老师
请问怎么写? 甲公司为增值税一般纳税人, 本年1月销售高 档化妆品一批, 不含增值税价格为40000元, 收取 包装物押金2260元,,产品成本为30000元,包装 物成本为1600元。该批高档化妆品已经发出,款项 以银行存款收讫。高档化妆品的消费税税率为 15%。 要求: .(1)对甲公司销售高档化妆品及计提消费税进行账 务处理。 (2) 若购入到期前退还包装物, 甲公司退还包装物 押金,对甲公司相关业务进行账务处理。 (3)若购入到期前未退还包装物,甲公司没收包 装物押金, 对甲公司相关业务进行账务处理。
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30000千克,开具增值税普通发票,取得含税收入3390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。上述款项均以银行存款收讫。(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散装药酒1000千克,收回时向乙公司支付不含增值税的加工费2000元,并取得乙公司开具的增值税专用发票;乙公司代收代缴消费税,且无同类消费品的价格。(3)委托加工收回后将其中900千克散装药酒继续加工成瓶装药酒1800瓶,以不含税售价每瓶150元通过非独立核算门市部销售完毕,该批粮食白酒已经发出,款项以银行存款收讫。将剩余100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克180元。药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克。要求:(1)计算甲公司向烟酒专卖店销售粮食白酒的应纳消费税(2)计算乙公司应代收代缴的消费税(3)计算甲公司销售瓶装药酒的应纳消费税(4)计算甲公司分给职工散装药酒的应纳消费税(5)对甲公司相关业务进行账务处理
甲公司是一家白酒生产企业,为增值税一般纳税人:(1)向某烟酒专卖店销售粮食白酒30000千克,开具增值税普通发票,取得含税收入3390000元,另收取品牌使用费678000元、包装物租金452000元。上述款项均以银行存款收讫(2)提供150000元的原材料委托乙公司加工散装药酒1000千克,收回时向乙公司支付不含增值税的加工费2000元,并取得乙公司开具的增值税专用发票;乙公司代收代缴消费税,且无同类消费品的价格(3)委托加工收回后将其中900千克散装药酒继续加工成瓶装药酒1800瓶,以不含税售价每瓶150元通过非独立核算门市部销售完毕,该批粮食白酒已经发出,款项以银行存款收讫。将剩余100千克散装药酒作为福利分给职工,同类药酒的不含税销售价格为每千克180元药酒的消费税税率为10%,白酒的消费税税率为20%加0.5元/500克要求:(1)计算甲公司向烟酒专卖店销售粮食白酒的应纳消费税(2)计算乙公司应代收代缴的消费税。(3)计算甲公司销售瓶装药酒的应纳消费税(4)计算甲公司分给职工散装药酒的应纳消费税(5)对甲公司相关业务进行账务处理
老师,假设我开回来的发票是1500,我只报销1200元,剩下多出来的300元发票怎么办?
现在外资企业在所得税和增值税上有什么优惠吗?可以详细说说不,懂的老师
总公司给分公司打款用于日常手续费等备用,在打款时应该备注什么
企业年度利润表资产减值损失为负数,做汇算清缴时需要在纳税调整明细表第33行填证书调整吗
老师,手工帐登资产负债表时数字后面的小数点就算是零也要表示出来画一横或者是两个零吗
老师我4月份计提的工资,现在5月份即将发放(发的是4月的)发放4️工资的同时我也要报4月的个税,个税的具体数字我也算不清,我就在想我把四月的应发工资数填在个税表里,让系统自己算出个税,我在照抄系统上的个税做实发的这笔分录可以吗
老师, 24年7月有2笔餐费未付款,但是我做分录的时候,用库存现金支付了 现在还能在25年1月修改吗?改成未付
都说年底结账 分录是 借本年利润,贷利润分配-未分配利。我想问的是这里的本年利润 是不是指利润表的本年累计金额转到未分配利润?
从业证书取消后,现在从事会计记账工作,需要取得证书吗
老师, 2月5号收到A公司的发票3万元,2月9号A公司把这张发票红冲了 这2张发票我要做分录吗?
那自己包装后再出售,价格肯定就高了,这种也不需要补交消费税吗?老师
还有就是如果是公司提供原料包装等,找代工的酒厂,进行加工和包装,这个消费税又怎么算?老师,着急
这种也不用的,这个白酒它一定是在第一个环节,就是生产那个环节才交的,你不是生产白酒的不用。
那是按委托加工的账务处理吗?那消费税是要计入委托加工物资吗?还是应交消费税科目?老师
如果说你收回之后直接销售,就是放成本,那收回之后继续加工,就是放应交消费税。
消费税之前我没有接触过,这个消费税是由谁来申报纳税呢?老师
消费税的话,是由销售方来进行申报的,委托加工环节,受托方进行代扣代缴。