你好,有用啊。你这个是可以抵扣的,但是你的前提是送客户的化妆品,要是同销售的。这个时候税务局才认为你是一种贸易关系,而并不是你自身消费的

老师,一般纳税人,买的送客户的高档化妆品开了增值税发票有用吗?能抵扣吗?还是只能开普票作费用 ?有的进项不能彽吧?
某日化企业为增值税一般纳税人,2020年12月发生如下业务:(1)与甲企业签订加工合同,为甲企业加工一批高档化妆品,甲企业提供的原材料成本20万元,加工完工后开具增值税专用发票,注明收取加工费及代垫辅助材料价款共计8万元、增值税1.04万元。(2)进口一批高档化妆品作原材料,支付货价60万元、购货佣金5万元,支付进口高档化妆品运抵我国输入地点起卸前的运输费用及保险费用共计9万元,支付包装劳务费1万元,关税税率为20%;支付海关监管区至企业仓库运费1.1万元(不含税),取得一般纳税人开具的增值税专用发票,本月领用进口高档化妆品的80%用于连续生产高档化妆品。(3)将普通护肤品和高档化妆品组成成套化妆品销售,某大型商场一次购买240套,该日化企业开具增值税专用发票,注明金额48万元,其中包括普通护肤品18万元,高档化妆品30万元。(4)销售其他高档化妆品取得不含税销售额150万元。(5)将成本为1、4万元的新研制的高档化妆品赠送给消费者使用,当月无同类高档化妆品销售价格。(其他相关资料:上述业务涉及的相关票据均已申报抵扣。高档化妆品的成本利润率为5%,消费税税率为15%)要求:根据上述资料
4.某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2018年6月5日销售高档化妆品一批,开具增值税专用发票,得不含增值税销售额20万元,增值税税额3.2万元;6月20日向某单位销售高档化妆品一批,开具增值税专用发票,取得含税销售额6.96万元。计算该高档化妆品生产企业上述业务应缴纳的销售税(高档化妆品适用消费税税率15%老师麻烦是计算消费税额那个就是符号,我看不懂,能不能让我更加清楚的?看懂就是完整的过程。
老师,请问①一般纳税人开具的增值税普通发票上的销项税额和增值税专用发票上的销项税额是一样的吗,都列为企业当期的销项税 ②作为增值税一般纳税人的买方收到作为增值票一般纳税人的卖方开具的增值税普通发票,发票上的进项税额能够作为进项税进行抵扣吗?
房产中介公司(一般纳税人)搞活动,给经纪人送火锅底料,食品公司给我们开的专票,可以进抵扣进项吗?还是只能当普票用做费用
老师,你好,弥补亏损分录是季度做吗?
老师,我们是生产行业,销售货物时的运费计入什么科目比较合适呀?
老师好,一人有限责任公司可以给老板自己发工资的吗
老师好,收到上年度企税退款应计入营业外收入的哪个科目
公司借款一年期借款200万 到期一次还本付息 从借款到还款的账务处理
老师您好,公司没有员工,个税就填老板自己一个人,0申报,也没有社保,需要填五险一金吗
因为房产税第一季度少缴纳了。想在第二季度补上第一季度少缴纳的房产税怎么操作
老师,商贸出口企业,成交方式CIF,收到客户汇来的运费usD500,账务怎么处理
报关发票上的大写美元金额怎么写,比如$32115,和3211.5分别怎么表达?
老师,装订凭证的时候,需要一些什么东西啊,比如原始凭证装订。然后还有银行明细表,每个月的利润表什么的,
如何视同销售?交税还是?4000元开了发票,但现金支付的
这个在申报增值税的时候,要作为未开票收入来申报的
申报时真写未开票收入?那收入呢?没有对公收款呀
你这个是要是同销售的。如果你不愿意视同销售,那么专票不要去抵扣,退回去让对方开普票过来,然后你作为费用入账
视同销售就是要么开发票出去,要么申报无发票收入交税?
是的,你可以理解成这样的,你的理解是正确的
无发票收入是否要对公收款?
这个不一定啊,比如说你卖给我一件矿泉水,我不给你钱,这个也要算你的收入啊
怎么算收入?怎么做账?
借:管理费用等 贷:主营业务收入 增值税
算收入也只是会计术语吧?可以借:管理 费用 -招待费,货:库存现金吗?
那你这个增值税就体现不出来了
如果开普票做费用 可以这样做账吧?
如果是普票的话,你这样账务处理是可以的