你好,有用啊。你这个是可以抵扣的,但是你的前提是送客户的化妆品,要是同销售的。这个时候税务局才认为你是一种贸易关系,而并不是你自身消费的

老师,一般纳税人,买的送客户的高档化妆品开了增值税发票有用吗?能抵扣吗?还是只能开普票作费用 ?有的进项不能彽吧?
某日化企业为增值税一般纳税人,2020年12月发生如下业务:(1)与甲企业签订加工合同,为甲企业加工一批高档化妆品,甲企业提供的原材料成本20万元,加工完工后开具增值税专用发票,注明收取加工费及代垫辅助材料价款共计8万元、增值税1.04万元。(2)进口一批高档化妆品作原材料,支付货价60万元、购货佣金5万元,支付进口高档化妆品运抵我国输入地点起卸前的运输费用及保险费用共计9万元,支付包装劳务费1万元,关税税率为20%;支付海关监管区至企业仓库运费1.1万元(不含税),取得一般纳税人开具的增值税专用发票,本月领用进口高档化妆品的80%用于连续生产高档化妆品。(3)将普通护肤品和高档化妆品组成成套化妆品销售,某大型商场一次购买240套,该日化企业开具增值税专用发票,注明金额48万元,其中包括普通护肤品18万元,高档化妆品30万元。(4)销售其他高档化妆品取得不含税销售额150万元。(5)将成本为1、4万元的新研制的高档化妆品赠送给消费者使用,当月无同类高档化妆品销售价格。(其他相关资料:上述业务涉及的相关票据均已申报抵扣。高档化妆品的成本利润率为5%,消费税税率为15%)要求:根据上述资料
4.某高档化妆品生产企业为增值税一般纳税人,2018年6月5日销售高档化妆品一批,开具增值税专用发票,得不含增值税销售额20万元,增值税税额3.2万元;6月20日向某单位销售高档化妆品一批,开具增值税专用发票,取得含税销售额6.96万元。计算该高档化妆品生产企业上述业务应缴纳的销售税(高档化妆品适用消费税税率15%老师麻烦是计算消费税额那个就是符号,我看不懂,能不能让我更加清楚的?看懂就是完整的过程。
老师,请问①一般纳税人开具的增值税普通发票上的销项税额和增值税专用发票上的销项税额是一样的吗,都列为企业当期的销项税 ②作为增值税一般纳税人的买方收到作为增值票一般纳税人的卖方开具的增值税普通发票,发票上的进项税额能够作为进项税进行抵扣吗?
房产中介公司(一般纳税人)搞活动,给经纪人送火锅底料,食品公司给我们开的专票,可以进抵扣进项吗?还是只能当普票用做费用
小企业会计准则,工程劳务公司,雇了一批农民工,计提和支付民工工资怎么做分录,入成本是支付了后再入还是计提了就可以结转
公司2023年取得10套房,一直没有做帐,也没发生业务,该如何申报
您好老师,麻烦请教一下,私立学校的学费,餐费,住宿费等相关费用,哪些是免税的,哪些不免税啊?谢谢
老师,你好,单位2024年是核定征收,2026年才发现2025年开始变成了查账征收,请问怎么处理?2025年有往外开票,没有成本票,也没有在个税系统申报个人工资,请问现在该怎么处理?
我实际支付水电工1760的工资,再帮他缴纳240的劳动所得税,那水电工开1760的发票可以嘛?
老师,发票的购买方名称里面,正确的是“粟”,对方开成了“栗”。电子税务局里面也查得到这张发票,这种情况,还需要对方重开发票吗?我们是小规模纳税人,收取的都是普票。我发现去年有不少这种情况的,电子税务局里面发票查询倒是查的到对应发票的
如果报销2月的发票发现写的日期是2月开的发票内容错误重开是开在3月16号的,那么这个报销也可以做进3月的账里面对吧?
老师,盘亏的配件入营业外支出可以吗?还是入主营业务成本更合适?
固定资产在2024年计入费用了,2025年才发现,如果直接在2025年调增之前折旧的金额有风险吗?2024年也稽查了没查出来
给临时工发的工资必须要写收据吗 只有转账记录可以吗
如何视同销售?交税还是?4000元开了发票,但现金支付的
这个在申报增值税的时候,要作为未开票收入来申报的
申报时真写未开票收入?那收入呢?没有对公收款呀
你这个是要是同销售的。如果你不愿意视同销售,那么专票不要去抵扣,退回去让对方开普票过来,然后你作为费用入账
视同销售就是要么开发票出去,要么申报无发票收入交税?
是的,你可以理解成这样的,你的理解是正确的
无发票收入是否要对公收款?
这个不一定啊,比如说你卖给我一件矿泉水,我不给你钱,这个也要算你的收入啊
怎么算收入?怎么做账?
借:管理费用等 贷:主营业务收入 增值税
算收入也只是会计术语吧?可以借:管理 费用 -招待费,货:库存现金吗?
那你这个增值税就体现不出来了
如果开普票做费用 可以这样做账吧?
如果是普票的话,你这样账务处理是可以的