你好,这个是需要结转的
我的资产负债表中的本期盈余也是负数,不知道应该怎么结转,可以把本期盈余直接转入累计盈余吗?还是通过本年盈余分配再转入累计盈余?
您好老师!期末结转财政拨款20929122.77,期末结转业务活动费20715881.19,年末结转本期盈余1740997.78、年末结转本年盈余分配1740997.78,我想知道年末结转本期盈余的1740997.78是怎么来的?
请教你几个问题,是关于盈余及盈余分配表的塡写 1.提取盈余公积金=本年盈余*10%;2.盈余返还=(本年盈余+年初未分配盈余+其他转入)*60%;3.剩余盈余分配=可分配盈余-提取盈余公积-盈余返还;4.年末未分配盈余=剩余盈余分配 我这样塡写对吗?
结转本期盈余时的分录为:借:本年盈余分配贷:本期盈余不用提取专用基金,这个本年盈余分配还需要转入累计盈余吗?
我的资产负债表中的本期盈余是负数,不知道应该如何结转,可以把本期盈余直接转入累计盈余吗?还是通过本年盈余分配再转入累计盈余?
老师,电商行业以结算时间确认收入,哪些时间涉及哪些会计分录,能写一下吗
请问老师,在哪里可以查到证书被使用的情况?
进项发票这个月不抵扣,下个月抵扣怎样能让购货方不能红冲发票?
老师,您好,我想向您请教一下,有一个客户想要把购买方那里,不写企业名称,写:个人,也不写个人的姓名和身份证号,这样行吗?
老师,想把负债率调低,可以把应付账款金额调低,把利润分配未分配利润调高吗?
计提社保:借:管理费用-社保费 10000 其他应收款-个人社保 2000 贷: 应付职工薪酬-社保费 12000 交社保: 借:应付职工薪酬-社保费 12000 贷:银行存款 12000 老师:计提和发放社保这样做有什么问题吗?
只有进项税,没有销项税,需要结转增值税吗?
老师,你好,请问工厂的高堆车,换了四个轮子,花了1100元,是车间用的,这个轮子费用,应该放在哪个科目?
老师,外账公司工资表做的低,还有利润收入之类的不是真实的,属于偷税漏税吗?
收汇的金额 57657,我实际要收的金额是57675。少付18美元。我做银行资料的时候,是不是需要金额比57657小就可以了。因为是好几笔外汇合一起的
那结转是分录是不是:借:累计盈余贷:本年盈余分配
对的,是这个意思的
好的,谢谢老师
不客气的,天天开心
好的,也祝您天天开心
嗯别回复了,不然我还要回复