借预付账款 贷银行存款86000 然后按月分摊 借管理费用 贷预付账款
房租费去年已计提入账,借:管理费用,贷:其他应付款—房租,今年付房租,收到房租发票,分录应该怎么做?
老师好,暂时未收到房租发票,款已转,分录怎么做?
单位购入一台设备已付全款设备已到单位票未到应该怎么做分录呢
老师好!单位付一年的房租86000,款已付,票已收到,怎么做分录
收到一张房租发票怎么做分录 是专票 已经付款了
老师,公户收到一笔,法人支付的收入,请问怎么做分录
老师填写增值税申报表时的依据是什么
小规模对外销售时会计分录
工商年报社保填写那里本期实际缴费金额依据什么数据填写呢?是24年的社保单位承担的那部分吗?不包含个人承担的那部分金额吗老师
老师问租赁2年年发票开了下发票开了,但是要分年确认收入,那不是增值税申报表上面的收入怎么填哇,如果分期确认收入,那是不是申报增值税会比对异常哇
有一张保单,发票开的保单日期2025.4.18,是不是要把2026年的做到长期待摊费用啊?
老师,公司购买了35件短袖工作服,16元一件,管理人员5件,生产工人32件,请问怎么做账,会计分录怎么做
老师您好,我现在应付职工薪酬贷方余额比税务申报的金额要小,那我这个工资薪金的表应该怎么填合适呢
货物丢失计提损失账务处理
老师好,本月无出口业务,可以进行出口退税0申报吗?
有发票了,为什么还计入预付账款啊
因为不到租赁期 提前支付的做预付的
不能计入待滩费用吗,有发票了
待摊费用取消了 用预付账款代替了