你好 需要提现计提 然后在结转 就跟分红一样的

老师 车辆购置税要怎么做会计分录
一般纳税人收不回来的应收账款转营业外支出,那么对应应收账款确认的收入该怎么办
老师,我们公司之前入库很乱,有时候按合同有时候按入库,因为外贸公司,很多时候确实没办法按实际入库,因为有些货放在供应商工厂里面的,我们一点一点的出货,所以有时候直接按合同入库了,这样有没有什么更好的方法能够更准备的掌握库存
请教一下,筹建期物资入库了,就一定要上金蝶账吧
一般纳税人,建筑业,收不回来的应收账款是价税分离后转收入吗?
个人独资企业小规模一定要设立账吗?
在做第一张凭证工行银行明细时候收到100万,其中互转60万到建行账户,借银行存款工行100万,贷60万这个是转建行,工行余额是40万。做第二张凭证是拿到建行明细收入120万,支出100万,这个时候我又做凭证是借银行存款建行120万,贷工行60万,这个时候工行就不对了。我应该怎么做
老师,报税的账我要收集回单,原始凭证啥的给代账公司,那我自己做的内账还需要原始凭证吗?或者内账都需要做什么
老师,个税工资申报扣除三险,工资按现金发放,社保按公户发放,这分录怎么写
你好老师,商贸公司主营材料加运输服务税负应该按多少计算
意思是就得先计提。可是一借一贷就划掉了,如果不用这个过度记提会有什么影响呢?我是想知道这个点
对的 没影响的 你这样没有体现计提
谢谢老师!还是有点不明白,直接用借:利润分配一未分配利润,贷:盈余公积一法定盈余公积 时,看盈余公积科目不也能体现出当月已计提的金额吗?为什么要多用一个“利润分配一提取法定盈余公积”这个科目去体现呢?最终无余额,要看当月计提的金额直接去盈余公积中就可以查看到了。就是这里转不过弯来?
这个不是计提 计提借:利润分配-提取法定盈余公积 贷:盈余公积-法定盈余公积 结转时 借:利润分配-未分配利润 贷:利润分配-提取法定盈余公积 你那个不对 没有通过利润分配盈余公积
结果是一样的 但是过程不一样