您好!如果对方有抵扣了,你就要寄给对方。如果对方没有入账抵扣。他就给回之前的给你。你也不用给红字发票给他

请问我给对方开红字发票之后要不要把销项负数的票寄给对方,对方寄过来的抵扣联和发票联怎么处理?
开具红字发票对方已抵扣有红字信息发过来,那对方发票抵扣联还要寄给我们吗?
请问发票对方认证抵扣了要红冲,销售方开红字信息表,那么对方要把之前发票都寄给销售方,然后销售方开好新的发票,把新的发票全都寄过去吗,是否抵扣联不寄
发票跨月红冲,购货方没有抵扣,购货方已将需要红冲的发票已经邮寄给对方,开票方红冲发票后需要把负数发票邮寄给购货方吗?原蓝字发票需要对方寄回吗?
销售方交付发票后隔月退货开具红字发票需要采购方提供什么?红字发票也是把记账联和抵扣联寄给采购方对吧?
现在就业市场怎么样?好不好找工作?
现在的就业市场好找工作吗?
公司没有实际的生产工人,是在别的公司代加工的,但是有些材料是自己买的,这种情况下怎么核算成本?
老师您好,请问修改以前年度的纳税申报表要注意哪些细节呢?才不会引起税务预警,是先修改财务报表,其次 增值税申报表,最后企业所得税申报表吗?
老师,我们在公司记账方式,比如:销售结算单已开出,客户也付款,只是月末客户没有发货情况,我们会计记账是按照实际发货出库才上账的,所以她这笔账记得是客户的预收账款,但是客户的意思是,人家只是没有发货而已,这就是客户的货,就相当于暂存我们公司。这样的情况就是月底要出对账单给客户,记账方式不一样,会有分歧,对账单没法一致。老师正确的方式应该是怎么样的?
老师好,股权回购的具体操作是什么?何为股权回购,涉及的税种有哪些?如何计算
公司没有业务了,账面上还有多缴纳的增值税,要怎么办?如果申请退税是不是会引起税务局查账的风险
老师好,我有个问题想问你,我们公司总收入减去总成本减去开支,我们老板说要和总欠款加上已收的钱减去厂家的累计欠款相等是对的吗?
我们公司把电费都是付给个人,个人不提供发票。我做账也没有做电费支出,会不会有风险呢
建筑行业的税负率一般都是多少呢?
谢谢老师!
你好!不用客气的了