计算当月D公司应缴纳的进口环节消费税2*1000*10%=200 应交增值税是(200%2B2000)/(1-10%)*10%= 消费税是(200%2B2000)/(1-10%)*13%=

3.D公司进口游艇2艘,海关核定的关税完税价格为1000万元/艘。关税说率为10%,关税=关税完税价格x关税税率。要求:计算当月D公司应缴纳的进口环节消费税、增值税。
四、计算题1.A企业进口一批小轿车,海关审定的关税完税价格为500万元,关税税率为10%,消费税率为9%要求:计算该批车辆在进口环节应纳的关税、消费税、增值税。
甲进出口公司本年1月进口白酒1800吨,关税完税价格为12000万元,关税税率为30%。要求:(1)计算甲公司的应纳进口关税,(2)计算甲公司进口应税消费品的组成计税价格;(3)计算甲公司进口环节的应纳消费税;(4)计算甲公司进口环节的应纳增值税。
1.新丝路外贸公司为增值税一般纳人,2022年5月,发生如下进口业务(已知:进口关税税率为10%、增值税税率为13%):(1)2日,从国外进口一批商品,海关核定的关税完税价格为200万元。(2)17日,从国外进口一批商品,海关核定的关税完税价格为150万元。要求:(1)计算进口环节应纳关税税额。(4分)(2)计算进口环节应纳增值税税额。(6分)
人利,开祝明埋由。 计算题(15分)。 甲公司为增值税一般纳税人,本月进口一批小轿车,海关审定的关税完税价格为910万元,关税税率为10%,消费税税率为9%,增值税税率为13%。要求:计算该批车辆在进口环节应缴纳的关税、消费税和增值税。
请教各位老师一个问题:2024年6月收到半年服务费发票 借:管理费用 2000 贷:应付账款2000 2025年4月付全年服务费4000,并开发全年发票4000 借:应付账款 4000 贷:银行存款4000 2026年1月更正2024年6月 借:以前年度损益调整-2000 贷:应付账款 -2000 更正2025年凭证 借:以前年度损益调整4000 贷:应付账款-4000 2026年1月调整 借:利润分配-未分配利润 2000 贷:以前年度损益调整2000 这样做对么 请详细说明一下
公司有新进人第一个月是按培训费给发的工资1000元,只签订了培训协议,这个工资申报的时候放在劳务报酬里吗?这1000元还要交40块钱的税吗?还有更好的建议吗?谢谢老师
1.每月支出一笔职工培训费,2.探望工伤员工买慰问品给慰问金,均记公司工会开销,如何写分录
不属于我单位的员工可以报销差旅费嘛,因为对方是我们集团单位律师,处理我单位诉讼事件只报销路费及加油费,可以报销差旅费企业所得税可以税前扣除不
老师,2025年账上给4个临时工预支的工资合计12000元,之前会计做的分录是:借:其他应收款-工资12000 贷:银行存款12000 ,在2025年账上没有计提费用,也没有申报个税。现在2026年5月在账上做计提和发放分录:借:管理费用—工资12000 贷:应付职工薪酬—工资12000;借:应付职工薪酬—工资 12000 贷:其他应收款—工资 12000。老师,2026年不给这4个人再发工资了,因为也不欠他们工资了,2025年已经发给他们了。2026年这12000进费用了,明年做2026年汇算清缴需要调增补交企业所得税吗?
个体户名下有辆车,现在换经营者,除了变更税务和工商,车管所那边需要做什么吗,不做有什么影响吗
比如我本月购进固定资产付款10万元,那折旧是从次月开始对吗? 如我们本月付了长期待摊费用10万元,我们摊销是从本月还是次月开始呢?
老师你好,一小微企业购入了4台单位价值2500的缝纫机,请问我可以不通过固定资产核算吗?会计分录怎么做?谢谢
甲公司与17家商务约定,甲提供场地,商户销售商品通过甲公司银联商务收款码收款,活动结束后甲公司全额返还给17户商户,比如一商户1.22日商户交易额195.02元,结算金额194.48元,手续费0.54元(来源银联商务后台),甲公司按195.02元付给商户,请问甲公司如何记账?甲公司收银联商务平台转款挂的预收账款。
老师你好 深圳地区装饰装修企业 去东莞做项目,该项目已经结束,虽然有尾款,但是客户估计是不会支付了,跨区域管理 这里如何核销呢? 我是刚接手发现的问题