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注册会计师刘昕是Z公司2021年度财务报表审计业务的项目合伙人。在计划审计工作时,刘昕了解了Z公司与原材料验收相关的内部控制。为满足生产需要,Z公司角此,Z公司专设验收部门负责接收原材料。根据Z公司与各个供应商签订的购货合同,原材料验收地点为Z公司的仓库。审计工作底稿记载了审计项目组所了解到的Z公司赊购业务内部控制制度,部分内容摘录如下:(1)采购部门对于收到的每一张经批准的请购单都要生成预先连续编号的订购单。(2)验收部门在确认商品实物与卖方发票核对一致的基础上验证商品的数量、规格、型号和品质,输入验收单信息。(3)应付凭单部门职能根据核对一致的订购单、验收单、卖方发票生成付款凭单。(4)计算机系统每日将验收单与应付账款明细账匹配,自动打印不能匹配的异常情况。(5)财务负责人每月根据供应商对账单和应付账款明细账编制应付账款余额调节表。(6)出纳员办理付款手续后,在付款凭单上加盖“已付”戳记。要求:(1)指出上述(1)至(6)项所列控制中存在一项最明显的缺陷及其影响,并提出改进建议。(4分)(2)针对上述(1)至(6)项所列控制,不考虑其他情况,逐项指出是否与应付账款

2022-12-23 20:34
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-12-23 20:55

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2022-12-23
1,恰当 2,订购单应该连续编号 3,验收单需要连续编号 4,恰当 5,明细账不应该有采购部们登记 6,原始凭证不齐全
2021-11-08
你好,学员,1,恰当 2,订购单应该连续编号 3,验收单需要连续编号 4,恰当 5,明细账不应该
2022-12-12
首先啊,你这里的审批机制没有问题,但是那个原始资料的话,订购单必须要有编号。这个验收单一样的,需要有编号,同时需要有验收部门、库房人员一并进行验收。
2022-12-12
同学 你好你的问题是。
2023-04-26
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职称:注册会计师,税务师

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