一般是借待处理财产损益贷、库存商品。
老师好,我想问一下,我们税控盘的服务费怎么账务处理呢?
老师,你好,我想问一下,我们购买产品,买了以后没有发现有破损,后面入库以后发现有破损,打了折,这个我们应该怎么做账务处理呢?
请问老师,上期期末留抵税额4.4万,但是上期某一货物因管理不善丢失,导致本期进项税转出6万。账务怎么处理,这1.6差我在本期补缴吗?
老师好,我想问一下我家盘点,货物破损,过期,丢失都怎么账务处理
老师 我们厂家欠我的9000多票 但是因为货品问题 他想退给我们钱 请问怎么过账 怎么处理好一点
老师,我们购入了一台设备,厂家让我们交了2万保证金,用来保证设备试剂要达到厂家规定的量,达不到量设备要回收,量达到了保证金可以退回。该设备没花别的钱不给开进项票,我们把设备卖给医院开了销项票5万元。请问老师暂估成本一直没有进项发票的话,汇算清缴是不是要调增?这个暂估成本要每个月做,然后次月冲销吗?老师购进分录和暂估成本分录怎么做?
新增一个在产品或者半成品的科目,请问应该增在哪个科目下?
培训学生的心理健康教育的公司有什么税收优惠政策
请问外账,以前没有支付的报销费用计入其他应付,跨年可以用现金支付吗?分录需要对应支付还是可以合并支付?
有些员工10月份就来做了2天,然后10月份马上发了他们这10月份的工资,那我申报9月份个税的时候这些10月份入职几天的这些人要一起申报个税还是要等申报10月份工资的时候再报?
快递费发票还没开,这种可以暂估吗,具体该咋做
老师,就是我如果白天在别处上班,晚上练习下记账公司的账,我练习一两个月,可以成手吗
用于公司内部使用的、电冰箱、洗衣粉、打印纸开了专票可以抵扣吗?
老师,请教一下: 1.我们是否可以将账上的未分配利润转我们的实收资本? 2.具体如何操作? 3.这部分后续是否可以用来支付厂商货款?还是一直放着不能动? 谢谢!
客户个人不要发票,但是打入到我们对公账户了,这个怎么做账,记账到哪个账户。能做到其他应付款吗
如果是管理人员造成的,我们一般是。借管理费用,然后贷待处理财产损益。
可不可以进成本,什么情况下进成本
额,你好同学啊,冲减成本不太合适的。嗯,因为只有往外发货结转成本才是要做到主营业务成本里。
那就借管理费用,营业外支出,贷:待处理财产损益是吗
对的,就是这样做的。
老师好,过期的药品也是进管理费用是吗
嗯,过期的药品的话可以的,你可以冲减管理费用的。
那进项税用转出吗
你好同学,这个不需要做进项税额转出的,因为它属于商品过期啊,是一种正常的现象,所以不需要转出。
那商品破盒了也不用转是吗
还有商品丢失了也不用是吗
商品丢失了或商品破合了,这些都不需要转出的。