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某酒厂为增值税一般纳税人,2019年6月销售散装白酒20吨,并向购买方开具了增值税专用发票,注明价款100000元。随同白酒销售收取包装物押金3480元,开具收款收据并单独入账核算。【问题】该厂上述业务应申报的增值税销项税额是多少

2022-03-21 18:58
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齐红老师

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2022-03-21 19:01

您好 该厂上述业务应申报的增值税销项税额 100000*0.13+3480/1.13*0.13=13400.35

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您好 该厂上述业务应申报的增值税销项税额 100000*0.13+3480/1.13*0.13=13400.35
2022-03-21
该厂上述业务应申报的增值税销项税额是=100000*13%%2B3390/1.13*0.13
2022-09-14
你好,该厂上述业务应申报的增值税销项税额=100000*13%%2B3390/1.13*13%
2022-09-19
上述业务需要申报的增值税销项税额是:100000*13%%2B3390/1.13*13%=130000%2B390=130390元。
2021-09-30
10万*13%➕390 这个是销项税额的
2023-07-01
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