同学,你好 个税是代扣代缴的,不入成本

老师,劳务建筑行业,农民工工人费,只申报个税,没有社保,公积金。借:主营业务成本~工程工资,贷:应交个税,。缴纳~接应交个税,贷银行,这样对吗?
老师,小规模劳务派遣公司,收入成本可不可以这么做分录 收入服务费时 借:银行存款 贷:主营业务收入~服务费 应付职工薪酬~工资 应付职工薪酬~单位负担的社保 发工资时 借:应付职工薪酬~工资 贷:银行存款 应交税费~个人所得税 其他应收款~个人社保 交社保时 借:应付职工薪酬~单位负担的社保 其他应收款~个人社保 贷:银行存款
小规模差额计税(5%) 账务处理 比如:收到对方公司打款105000元,其中员工的社保,公积金,工资的费用是84000元。 1.收到银行打款 借:银行存款 105000 贷:主营业务收入105000/1.05=100000 应交税费应交增值税5000 2.支付员工工资及差额递减 借:主营业务成本 84000 应交税费~应交增值税84000/1.05*0.05=4000 贷:应付职工薪酬 88000 借:应付职工薪酬88000 贷:银行存款88000 3.实际缴纳 借:应交税费应交增值税5000-4000=1000 贷:银行存款10000 老师请问是这样么
建筑行业,已开出发票,没有收到成本票的分录这样做对吗? 开票时 借:应收账款30130000 主营业务收入2764220.18 应交税费-应交增值税(销项税额)248779.82 计提成本 借:工程施工2626009.17 贷:应付账款-暂估2626009.17 月度结转成本 借:主营业务成本2626009.17 贷: 工程施工2626009.17
老师,工程劳务一般纳税人,借主营业务成本贷银行/现金,需要结转成本这个工资?
@董孝彬老师,别的老师别回答
设备款一共18万,26号银行付了5万元,28号又付了5万,但发票要等全额付清才开发票。这种怎么做账?
4s店购进了别的品牌的进口车 销售方式开的发票应该跟卖自己品牌车一样吧
老师您好,请教一个问题,一个小规模纳税人公司,几年都没有经营,每年记账就银行扣的钱,要注销的话怎么注销?操作程序?
实际工作中,做内账,应付职工薪酬计提的是应发数还是实发数
郭老师,汇算的扣除类,在其他项调整了费用9万左右,会有风险吗,需要什么资料
老师 企业所得税的职工薪酬 第二栏 2025年12月的工资是2026年1月支付的 那需要加上这个月的工资吗
A公司卖一辆车到B公司,含税价20万,这个净残值咋算?分录咋写
解除劳动合同补偿金,没有超过当地年平均工资的3倍,不用交个税,是否需要申报?
开免税的发票所有的税都免吗?对开票企业有什么影响?
没有社保,不入应付职工薪酬
同学,你好 个税是代扣代缴的,是个人支付的