你好 收入是什么意思 收入不应该是借银行存款贷,主营业务收入应交税费应交增值税。 如果是红冲福利费的,借银行存款,贷应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,借管理费用福利费负数 支出的话是借管理费用,福利费 贷,应付职工薪酬, 借应付职工薪酬,贷银行存款。
老师,公司厨房买的锅碗瓢盆用具,会计分录怎么做?直接是: 借:管理费用-福利费 贷:银行存款 还是: 借:应付福利费 贷:银行存款 月末结转: 借:管理费用-福利费 贷:应付福利费
宿舍楼的物业管理费是不是做管理费用福利费,厂房的物业管理费是不是做管理费用_物业费,福利费的需要先做借应付职工薪酬_福利费贷银行存款,借管理费用_福利费 贷应付职工薪酬-福利费吗
借管理费用-福利费 贷银行存款,这样做正确吗?
“单位管理费用--福利费”收入是应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负)吗? “单位管理费用--福利费”支出是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款吗?
为什么计提福利费要 借 管理费用-福利费 贷 应付职工薪酬 借 应付职工薪酬 袋银行存款,不能直接借管理费用-福利费 袋银行存款
老师4月份多做收入了,想把她调了5月份,怎么调
按年记息并于次年1月1次支付,到期偿还本金的长期借款 利息费用计入应付利息还是长期借款-应计利息?
法人在三家公司同时报了个税,现在个税汇算清缴才发现要交很多个税,老板不愿意我把24年多做的部分工资删除更正,我也更改了24年企业汇算清缴,刚才税管打电话让改一下年报,年报和第四季度报表我改完了,因为是跨年我现在做了一笔分录借:其他应收款贷:未分配利润然后25年财务报表就变了 我怎么更正,刚从代账公司把账拿回来,无法反结账
我有一个公司,出口外贸也有内销,实际情况内销几乎没有,有很多的进行税额无法抵扣(费用发票产生的进项税额)这些进项税额是否可以做为留底退税
老师,以前年度损益调整 在所得税汇算清缴时怎么填写?
我想问一下这个税负是怎么定义啊?增值税进项要比销项多,那我多勾一点进项不就不用交税了,为什么还要按照税负来交税?
老师,去年十二月份,我们收到一张普票,是材料,对方开具内容有误。我们是一般纳税人,这张票也就全额入了成本。但是现在开票内容有误,他们可以作废吗
临时股东会需要提前十五天通知吗
最近接了一个龙湖的个体户负责人变更,龙湖的租赁合同都是电子合同,原来的租赁合同是老法人信息签订的,并且合同是还没到期的,现在要换成新法人,做变更的时候,新的租赁合同是重新签订还是直接在原来的老的电子合同上改呢?
老师您好,我这涉及一张需要部分退货开具红字信息表,我是购买方,发票已显示抵扣,然后我在电子税务局开具红字信息表后,开具状态显示未开具,我查询了原发票显示已红冲,但是打印不了信息表。咨询了同事说这应该在税控盘进行开具,然后又开具了一张一样的信息表开具(信息表能打印),现电子税务局显示有两个同金额的信息表,开具状态均显示“未开具”。想咨询老师能作废其中一张吗?应该如何处理
老师,是这样子的,我想知道收员工的伙食费和我们支出给商家的食材费这两笔分录要怎么做
你好,你收别人的支出的时候,借其他应收款贷银行存款。
然后你们单位承担的那一部分借管理费用,福利费贷,应付职工薪酬,福利费借应付职工薪酬,福利费贷银行存款。