你好,是没有通过应付职工薪酬吗

借管理费用-福利费 贷银行存款,这样做正确吗?
“单位管理费用--福利费”收入是应该是借银行存款,贷单位管理费用--福利费(借方为负)吗? “单位管理费用--福利费”支出是借“单位管理费用--福利费”(借方为正),贷银行存款吗?
老师,我们午餐补贴,我是不是这样子做:借:管理费用-福利费 贷:应付福利费 借:应付福利费 贷:银行存款 /其他应付款
老师,福利费,这样做分录吗?借:应付职工薪酬-应付福利费 贷:银行存款 借:管理费用-福利费 贷:应付职工薪酬-应付福利费
三八过节费分录这样可 以吗? 借:管理费用-职工福利费 贷:银行存款
工会经费计税依据是按计提工资数还是实发工资数
没得税号,只有名称可以开发票不呢
老师,工厂季节性停工,发给工人的工资计入管理费用还是计入制造费用呢,还有社保
您好老师我想问下就是季报所得税,实际发放那块,如果福利费是和工资一起申报的个税正常薪资,那实际发放这块福利费是算进去还是需要扣出来呢
老师,财务软件先计提企业所得税,还是先结转损益
老师,我们是小规模公司,现在就是工资表中的社保个人部分和实际支付的社保个人部分,在账上对不上,从23年开始,其他应收款余额是不对的,这个怎么处理
老师道路运输成本一般占比多少啊,我们老板有一个1千多万的项目他叫核一下大概要多少成本
企业所得税预缴申报的收入基数要跟增值税预缴申报的收入基数对上吗
老师在第二季度申报企业所得税时已计入成本费用的职工薪酬是1月至6月计提的134226,实际支付是156726因为我们是每月10日开支就这样填可以吗
财务人员参加某机构培训,会计分录怎么做?
没有的哦
如果金额不大的话是可以的
超过上万…,按规范的来说不管金额大小都要通过应付职工薪酬来过度
嗯对,最好是建议过度一下