你好,借管理费用,工资贷应付职工薪酬工资115672.73加416.59 借应付职工薪酬、工资 贷、银行存款115672.73 应交税费个税416.59

老师您好,比如计提11月份工资,实发工资是115672.73,个税是416.59,我应该怎样做内账呢?
老师您好,我想请问下我做内账,我计提工资应该是应发工资数还是实发工资数?
老师,10月份的工资12月份发放的,意思是11月份没有实付工资,那我申报11月份的个税怎么申报呢?是零申报呢?还是按计提的申报呢?如果11月零申报了,在12月份实付了10月份和11月份的工资,那在1月份是要报2个月的个税吗?
您好老师 我计提工资9月份,10月发放9月工资,那我在缴纳个人所得税是的记账凭证我应该在10月就记还是11月?
老师,计提十月份工资是用应发工资数,还是用实发工资数呢?比如我公司12月15日发放十月份工资218279.65
请问我们国外客户下单至我们香港公司,然后香港公司再下单至我们国内公司。有一票走DHL,请问这报关资料要怎么做。
公司a与b签订指标买卖合同,委托b公司代理建设,b公司发包给c公司,实际业务由d公司完成并办理相应施工图审查和施工证,但是c公司给b公司开具施工发票,此时c公司是否涉及虚开发票
二季度申报所得税,一般计提企业所得税是在什么时间段计提,分录如何做?
总包方给分包方1000万的工程款,税款由甲方代扣代缴了,分包方还需要给总包方出具发票吗?
和员工打官司承担的起诉费入什么费用
一般纳税人公司,公司马上注销了,还有一些进项票没有认证,这个影响注销吗?
老师,快账怎么进不去了呢?
老师 请教一下,税二里的股权划转适用特殊性处理的情况下,怎么作税务处理?要交税吗?
这上面事项一这里不是填了职工薪酬记录的成本是9000嘛,一个月1500,然后实际发放的是7500,那到底下?管理费用那里还要把上面的那个工资薪金填进去吗?,还是空在那里。
老师好,现在研发费用加计扣除比例是多少
老师您好,做内账也是这么做吗?
好对的是的是这么做的。