同学你好 平账就是把往来科目挂的金额反向结平,往来科目没有余额。 比如应收账款有借方余额,要平账的话就要把没收回的钱收回来。如果是欠别人的也要支付掉,这样就可以把往来科目结平。

老师你好,往来对不上,要平账,什么叫平账,要怎么平
老师,我想问一下,就是我们公司做完清算报告,后面公司注销了,还有一些往来账没有平,然后因为对方材料商账上没有平往来账目,现在需要我们转钱平往来账目,这种情况应该怎么去处理呢
老师你好,公司好多往来都不平,是不是要联系对方对账,是财务去对账,还是采购去对账呢?
老师好!账户上有个客户的运费往来20元,客户不要了,怎么做账务处理,余额就结平了。
什么叫平账,怎么平账,什么情况下需要平账
老师帮忙看看咋弄。领导车补走工资计提并发放 借:管理费用1000 贷:应付职工薪酬1000 借:应付职工薪酬1000 贷:银行存款1000 不能给发,又退回 收到款 借:银行存款1000;贷:其他应付款1000 后续我们又这样调整的 借:其他应付款1000,贷;应付职工薪酬1000 借应付职工薪酬1000,贷管理费用1000 哪里错了,怎么调整分录,现在导致我的应付职工薪酬贷方多了一条1000
一个公司 一个基本户,请问给对方付款,可以付到不同的银行吗 库存日记账 银行账 电子表有没有,发我一份吧
公司收到打官司的赔款,这种是否确认收入交增值税呢?账务应该如何处理 是销售合同打官司赔款,赔款按照13%交税还是按照6%呢
您好,老师有这么件事儿,上个季因为没有超过30万免征增值税,但是忘记开了一张100元的专票,当时结转到营业外收入,最后结转至本年利润了,再次月报税的时候以申报并扣款了,会计分录怎么写这笔税款,还需要不需要再计提。你看可以这样写吗, 2. 冲销原错误结转: 贷:营业外收入 -3红冲 贷:应交税费-应交增值税 3 3. 记录已缴税款: 借:应交税费-应交增值税 3 贷:银行存款 3 结转到本年利润 借:营业外收入3红冲 借:本年利润3(正数) 请看这样对吗,不对请帮忙修改一下谢谢
支票最低签发额为1000?是现金支票么?
老师,纳税申报系统,进项税额转出没有带出来,强行申报后还是显示申报不匹配,现在可开票额度为零,怎么处理呢?
你好老师,我们23年收入825万 元成本是1275万元税金及附加是6867元,管理费是187万元,财务费用是1176元,营业利润亏损638万元,因为买地皮,政府补贴686万元,导致利润总额是472万元,缴纳企业所得税是根据补贴的全额缴税还是净利润缴税
老师,我公司支出的地址费用,怎么写分录
买的打包带打包箱 塑料膜 做什么科目?
老师请问,一个公司里面有3个不同的项目,8月的时候有一个项目有收入了,成本不够,我就把另外两个没收入的项目成本结转了一部分,现在年末了,那个项目的又有成本进来,现在我能把原来那两个没收入的成本冲回存货吗?
用什么平啊?
账是错的,跟真实往来对不上
啊?账做错了吗,那要看一下之前是怎么做错的,然后冲销错误的账务处理。往来账一般都是要经常核对的因为这个关系到资金往来。
嗯,要看看是怎么错的,把错的凭证冲销了来平,是吧,不能随便平吧
是的,要回去找找是怎么做错的,不能随便平